SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ; - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie szkoleń w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej|Świadczenie usług doradczych dla organizacji|Prowadzenie Krajowej Listy Audytorów i Kontrolerów|Publikowanie książek i czasopism dotyczących audytu|Organizacja Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej oraz Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o. to organizacja, która zajmuje się kompleksowym wsparciem jednostek w obszarze audytu i kontroli wewnętrznej. Jej oferta obejmuje różnorodne szkolenia, w tym stacjonarne i e-learningowe, kursy oraz warsztaty, które mają na celu rozwijanie wiedzy oraz umiejętności pracowników związanych z audytem wewnętrznym. Instytut nie ogranicza się jedynie do edukacji – oferuje również usługi doradcze, które pomagają w implementacji efektywnych kontrolnych procesów w organizacjach. Dzięki publikacjom, w tym książkom i czasopismom, PIKW dzieli się wiedzą na temat najlepszych praktyk i aktualnych wymagań w dziedzinie audytu. Dodatkowo, instytut prowadzi Krajową Listę Audytorów i Kontrolerów, która stanowi istotne źródło informacji o specjalistach w tej dziedzinie. PIKW organizuje również ważne wydarzenia branżowe, takie jak Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej oraz Krajową Konferencję Kontroli Zarządczej, gdzie profesjonaliści z różnych sektorów dzielą się doświadczeniem oraz omawiają bieżące wyzwania i zmiany w przepisach dotyczących audytu. Instytut wyróżnia się na rynku poprzez silne połączenie praktyki z teorią, dzięki czemu dostarcza wartościowe rozwiązania zgodne z wymaganiami rynkowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej osiągnęła 2 807 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 769 839 zł. Pozostałe przychody to 37 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 222 831 zł.
Zysk netto wyniósł 584 288 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
452 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 807 119 zł w 2025 roku. • 2 145 665 zł w 2024 roku. • 1 902 741 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
167 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 584 288 zł w 2025 roku. • 328 063 zł w 2024 roku. • 248 993 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wynosi 5 773 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 577 516 zł a 8 413 417 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 218 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 773 112 zł w
2025 roku. • 4 037 443 zł w
2024 roku. • 3 335 923 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wynosi 614 tys. zł.
EBITDA Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wynosi 663 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 614 435 zł w
2025 roku. • 346 990 zł w
2024 roku. • 251 545 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
192 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 663 149 zł w
2025 roku. • 374 909 zł w
2024 roku. • 277 754 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 kwietnia 2025 (MSiG nr 83/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 326998. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/712515/25/864]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 326997. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/712515/25/463]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 326996. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/712515/25/62]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 617729. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/619812/24/866]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 617728. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/619812/24/465]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 617727. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/619812/24/64]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 513693. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/498566/23/186]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 513692. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/498566/23/785]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 513691. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/498566/23/384]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 708694. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/415063/22/284]
MSiG 170/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 708693. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/415063/22/883]
MSiG 170/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 708692. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/415063/22/482]
MSiG 170/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 594090. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/315718/21/777]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 594089. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/315718/21/376]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 594088. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/315717/21/664]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 564506. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/226241/20/654]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 564505. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/226241/20/253]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 564504. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/226241/20/852]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 192255. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21500/20/592]
Rzuć okiemMSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SAUNDERS 2. EDMUND JOHN 5. 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. KAMIŃSKA 2. URSZULA 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 85
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 2 2. 58 14 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 3 2. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI wykreślić: 6 2. 22 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 7 2. 22 13 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
8 2. 22 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA 9 2. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 10 2. 74 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 11 2. 80 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA
Poz. 764863. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/153222/19/892]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 764862. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/153222/19/491]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 764861. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/153222/19/90]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 310808. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
- WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000259063. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/155718/18/721]
MSiG 152/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 309295. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000259063. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/155717/18/320]
MSiG 151/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 309294. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000259063.SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2006.
[RDF/155716/18/919]
MSiG 151/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 437953. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72896/17/316]
MSiG 235/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 298499. POLSKI INSTYTUT KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259063. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53947/16/267]
MSiG 184/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wynosi 245 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 642 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 642 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 245 tys. zł w 2025 roku. • 194 tys. zł w 2024 roku. • 166 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2025 roku. • 52 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 642 tys. zł w 2025 roku. • 550 tys. zł w 2024 roku. • 486 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
986 665
zł.
Koszty operacyjne Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wyniosły
2 155 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią
45,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 986 665 zł w 2025 roku • 813 795 zł w 2024 roku • 752 876 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45,8% w 2025 roku •
45,8% w 2024 roku •
46,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wyniosła 2 499 599 zł.
a
ktywa trwałe to 275 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 224 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 499 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 109 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 743 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 685 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 332 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 499 599 zł sumy bilansowej i 2 109 856 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 022 720 zł sumy bilansowej i 1 745 568 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 704 230 zł sumy bilansowej i 1 444 505 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,69%.
Marża operacyjna wyniosła 22,18%.
Marża netto wyniosła 20,81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wyniosły 389 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 499 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 389 743 zł w 2025 roku • 277 152 zł w 2024 roku • 259 724 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 14% w 2024 roku • 15% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej ma 389 743 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 190 598 zł (49%).
Dalej: dostawcom 129 621 zł (33%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 51 236 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 12 386 zł (3%).
Pozostali, 5902 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
390 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
33%
49%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
130 tys. zł
33%
Państwo
podatki, cła i ZUS
191 tys. zł
49%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
51 tys. zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 49% (w 2017: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 13% (2025).
W latach 2017-2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wynosi 5,71 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,68, czyli same środki pieniężne pokrywają 468% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 352 tys. zł zapasy do sprzedania: 49 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,71 zł, z czego 4,68 zł w gotówce.
5,71
płynność bieżąca
5,58
płynność szybka
4,68
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,32 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,71 w 2025 roku • 6,67 w 2024 roku • 6,35 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wobec banków i pożyczkodawców: 51 236 zł, gotówka: 1 822 266 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 771 030 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6094 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 100,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 389 743 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,8 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców51 tys. zł
gotówka1,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 100,8 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,8 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 100,8 raza • 2024: 43,2 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 20 dni.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 313 983 zł, z czego 313 983 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja zapasów7 dni
towar leży w magazynie 7 dni, zanim firma go sprzeda
7 dni
Należności handlowe314 tys. zł
klienci są winni firmie 314 tys. zł
do 12 miesięcy314 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2025 roku • 26 dni w 2024 roku • 67 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wynoszą 2 141 586 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 997 213 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 925 087 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 61 578 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,1 mln zł
Usługi obce997 tys. zł · 47%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)925 tys. zł · 43%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia62 tys. zł · 3%
Amortyzacja49 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty24 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,1 mln zł w 2025 roku • 1,8 mln zł w 2024 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wykazała przychody na poziomie 2 807 119 zł.
Organizacja zarobiła 645 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
17 195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 60 958 zł w 2025 roku • 33 096 zł w 2024 roku • 26 569 zł w 2023 roku
Organizacja Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 698 389,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 691 312,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów7 076,75
B. Koszty działalności operacyjnej2 141 585,72
I. Amortyzacja48 714,36
II. Zużycie materiałów i energii41 930,25
III. Usługi obce997 212,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)23 740,58
V. Wynagrodzenia925 086,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)61 578,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 591,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 730,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)556 803,63
D. Pozostałe przychody operacyjne71 449,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych54 471,54
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 977,66
E. Pozostałe koszty operacyjne13 817,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 817,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)614 434,95
G. Przychody finansowe37 280,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)37 280,14
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 468,99
I. Odsetki, w tym: (+1)6 094,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne374,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)645 246,10
J. Podatek dochodowy60 958,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)584 288,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 58 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 28 dni18-05-2026
2024
−3 mies.16-04-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−1 mies. 1 dzień14-06-2023
2021
−1 mies. 26 dni20-08-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−3 mies. 1 dzień16-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Grzybowski Piotr posiada 1500 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Pozostałe 40% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 07.04.2020) są: • Grzybowski Piotr (30% udziałów) • Jabłoński Ireneusz (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2013 do 07.04.2020: • Grzybowski Piotr (30% udziałów) • Jabłoński Ireneusz (30% udziałów) • Saunders Edmund John (30% udziałów)
W okresie od 29.05.2012 do 12.12.2013 najwięcej udziałów posiadał
Saunders Edmund John (80%).