SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB SAMOISTNEGO PROKURENTA.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 508 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1641 zł.
Strata netto wyniosła 1641 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 508 zł w 2024 roku.
• 2316 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1641 zł w 2024 roku.
• -726 zł w 2023 roku.
• -4319 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Efuzja wynosi -2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2149 zł w
2024 roku.
• -3042 zł w
2023 roku.
• -3706 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Efuzja wynosi 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1270 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 zł w 2024 roku.
• 1544 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efuzja wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Efuzja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Efuzja wyniosły 2149
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Efuzja wyniosła 60 005 zł.
a
ktywa trwałe to 2500 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -205 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 289 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 005 zł w 2024 roku.
• 61 358 zł w 2023 roku.
• 64 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła -323%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Efuzja wyniosły 265 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 442%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 289 zł w 2024 roku
• 265 001 zł w 2023 roku
• 267 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 442% w 2024 roku
• 432% w 2023 roku
• 413% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Efuzja wykazała przychody na poziomie 508 zł.