Organizacja Preform osiągnęła 147 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 615 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 815 zł.
Zysk netto wyniósł 18 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 615 zł w 2024 roku.
• 225 464 zł w 2023 roku.
• 226 669 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 799 zł w 2024 roku.
• 17 648 zł w 2023 roku.
• -11 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Preform wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Preform wynosi 33 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 799 zł w
2024 roku.
• 17 655 zł w
2023 roku.
• -10 925 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 605 zł w
2024 roku.
• 31 460 zł w
2023 roku.
• 2880 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Preform wynosi 490 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 993 zł a 1 690 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 490 571 zł w 2024 roku.
• 523 921 zł w 2023 roku.
• 440 894 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Preform wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Preform charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 191
zł.
Koszty operacyjne Preform wyniosły 128 815
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 191 zł w 2024 roku
• 69 041 zł w 2023 roku
• 81 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Preform wyniosła 433 884 zł.
a
ktywa trwałe to 297 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 422 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 884 zł w 2024 roku.
• 411 289 zł w 2023 roku.
• 393 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Preform wyniosły 11 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 265 zł w 2024 roku
• 7265 zł w 2023 roku
• 7173 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Preform wykazała przychody na poziomie 147 615 zł.
Organizacja zarobiła 18 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku