Organizacja Eksbud osiągnęła 1 904 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 904 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 150 667 zł.
Zysk netto wyniósł 753 945 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 904 612 zł w 2024 roku.
• 1 203 947 zł w 2023 roku.
• 1 057 820 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 753 945 zł w 2024 roku.
• 442 854 zł w 2023 roku.
• 343 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eksbud wynosi 839 tys. zł.
EBITDA Eksbud wynosi 868 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 839 289 zł w
2024 roku.
• 487 666 zł w
2023 roku.
• 378 421 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 867 504 zł w
2024 roku.
• 500 317 zł w
2023 roku.
• 390 803 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eksbud wynosi 6 514 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 228 976 zł a 11 887 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 718 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 514 498 zł w 2024 roku.
• 4 237 563 zł w 2023 roku.
• 3 410 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eksbud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eksbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 432 137
zł.
Koszty operacyjne Eksbud wyniosły 1 065 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 432 137 zł w 2024 roku
• 433 684 zł w 2023 roku
• 366 019 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eksbud wyniosła 3 083 696 zł.
a
ktywa trwałe to 94 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 989 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 083 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 971 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 083 696 zł w 2024 roku.
• 2 294 052 zł w 2023 roku.
• 1 856 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eksbud wyniosły 111 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 083 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 727 zł w 2024 roku
• 76 029 zł w 2023 roku
• 81 678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eksbud wykazała przychody na poziomie 1 904 612 zł.
Organizacja zarobiła 839 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 753 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 316 zł w 2024 roku
• 44 812 zł w 2023 roku
• 35 022 zł w 2022 roku
Organizacja Eksbud wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.