SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU W SKŁADZIE DWU- LUB TRZYOSOBOWYM. REPREZENTACJA SAMOISTNA - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
Organizacja Baupol pref osiągnęła 5 268 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 268 377 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 130 685 zł.
Zysk netto wyniósł 137 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 752 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 268 384 zł w 2024 roku.
• 3 367 259 zł w 2023 roku.
• 5 088 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 692 zł w 2024 roku.
• -215 687 zł w 2023 roku.
• 79 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baupol pref wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Baupol pref wynosi 184 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 161 zł w
2024 roku.
• -215 671 zł w
2023 roku.
• 100 564 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 113 zł w
2024 roku.
• -195 753 zł w
2023 roku.
• 118 564 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baupol pref wynosi 4 837 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
774 711 zł a 13 170 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 681 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 837 735 zł w 2024 roku.
• 2 916 281 zł w 2023 roku.
• 4 543 108 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baupol pref wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Baupol pref wyniosły 5 122 216
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baupol pref wyniosła 1 273 575 zł.
a
ktywa trwałe to 98 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 174 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 273 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 032 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 273 575 zł w 2024 roku.
• 1 303 813 zł w 2023 roku.
• 1 376 836 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baupol pref wyniosły 240 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 273 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 627 zł w 2024 roku
• 408 557 zł w 2023 roku
• 265 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baupol pref wykazała przychody na poziomie 5 268 384 zł.
Organizacja zarobiła 146 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8461 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 007 zł w 2022 roku
Pietrzak Marek
posiada 7 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietrzak Marek (33% udziałów)
• Osmański Leszek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2006 do 17.04.2025:
• Pietrzak Marek (33% udziałów)
• Osmański Leszek (33% udziałów)
• Jazłowski Grzegorz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2005 do 17.05.2006:
• Osmański Leszek (33% udziałów)
• Jazłowski Grzegorz (33% udziałów)