Przychody operacyjne wyniosły 6 172 164 zł. Pozostałe przychody to 2576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 661 955 zł.
Zysk netto wyniósł 510 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 174 740 zł w 2024 roku.
• 5 711 155 zł w 2023 roku.
• 5 111 534 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 210 zł w 2024 roku.
• 1 076 569 zł w 2023 roku.
• 846 376 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 577 tys. zł.
EBITDA wynosi 607 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 576 514 zł w
2024 roku.
• 1 207 006 zł w
2023 roku.
• 954 041 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 607 446 zł w
2024 roku.
• 1 250 559 zł w
2023 roku.
• 1 063 177 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 8 568 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 411 465 zł a 15 436 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 568 796 zł w 2024 roku.
• 10 733 145 zł w 2023 roku.
• 9 048 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 217 398
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 5 595 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 217 398 zł w 2024 roku
• 2 777 720 zł w 2023 roku
• 2 281 858 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 3 517 977 zł.
a
ktywa trwałe to 728 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 789 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 517 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 215 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 517 977 zł w 2024 roku.
• 4 027 296 zł w 2023 roku.
• 3 571 326 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 302 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 517 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 690 zł w 2024 roku
• 534 719 zł w 2023 roku
• 564 693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 6 174 740 zł.
Organizacja zarobiła 564 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 930 zł w 2024 roku
• 110 676 zł w 2023 roku
• 87 270 zł w 2022 roku