Organizacja Elektromontażowe Kazimierz Zawada osiągnęła 4 973 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 941 572 zł. Pozostałe przychody to 32 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 876 570 zł.
Zysk netto wyniósł 65 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 973 954 zł w 2024 roku.
• 6 301 578 zł w 2023 roku.
• 4 912 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 002 zł w 2024 roku.
• 37 897 zł w 2023 roku.
• -209 824 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektromontażowe Kazimierz Zawada wynosi 62 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 411 zł w
2024 roku.
• 37 245 zł w
2023 roku.
• -206 314 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektromontażowe Kazimierz Zawada wynosi 6 122 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
650 020 zł a 13 580 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 122 385 zł w 2024 roku.
• 6 850 298 zł w 2023 roku.
• 5 744 096 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektromontażowe Kazimierz Zawada wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektromontażowe Kazimierz Zawada charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektromontażowe Kazimierz Zawada wyniosły 4 879 161
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-195 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 584 344 zł w 2023 roku
• 2 452 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektromontażowe Kazimierz Zawada wyniosła 4 006 038 zł.
a
ktywa trwałe to 1 176 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 829 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 006 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 395 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 610 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 006 038 zł w 2024 roku.
• 4 405 025 zł w 2023 roku.
• 4 197 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektromontażowe Kazimierz Zawada wyniosły 610 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 006 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 610 827 zł w 2024 roku
• 1 074 815 zł w 2023 roku
• 905 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektromontażowe Kazimierz Zawada wykazała przychody na poziomie 4 973 954 zł.
Organizacja zarobiła 72 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7244 zł w 2024 roku
• 4621 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elektromontażowe Kazimierz Zawada wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.