SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE, PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE W RAMACH UMOCOWANIA.
Organizacja Alkorn osiągnęła 26 231 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 231 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 832 966 zł.
Zysk netto wyniósł 398 264 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 666 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 231 230 zł w 2024 roku.
• 61 748 320 zł w 2023 roku.
• 70 356 674 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 398 264 zł w 2024 roku.
• 542 539 zł w 2023 roku.
• 1 350 233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alkorn wynosi 610 tys. zł.
EBITDA Alkorn wynosi 622 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 609 835 zł w
2024 roku.
• 1 400 555 zł w
2023 roku.
• 1 450 688 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 622 072 zł w
2024 roku.
• 1 402 793 zł w
2023 roku.
• 1 452 925 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alkorn wynosi 23 412 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 982 642 zł a 65 578 076 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 902 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 412 971 zł w 2024 roku.
• 47 392 383 zł w 2023 roku.
• 55 978 105 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alkorn wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 323
zł.
Koszty operacyjne Alkorn wyniosły 25 621 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 323 zł w 2024 roku
• 308 980 zł w 2023 roku
• 278 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alkorn wyniosła 9 625 903 zł.
a
ktywa trwałe to 262 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 363 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 625 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 776 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 849 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 625 903 zł w 2024 roku.
• 6 535 176 zł w 2023 roku.
• 8 810 849 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alkorn wyniosły 3 849 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 625 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 849 333 zł w 2024 roku
• 1 126 270 zł w 2023 roku
• 3 913 882 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alkorn wykazała przychody na poziomie 26 231 230 zł.
Organizacja zarobiła 521 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 398 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 047 zł w 2024 roku
• 258 041 zł w 2023 roku
• 136 034 zł w 2022 roku
Organizacja Alkorn wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Wojciech
posiada 100 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2006 jest
Mazur Wojciech
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2006 do 08.09.2006
był Mazur Wojciech
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.07.2003 do 10.04.2006 najwięcej udziałów posiadała Wnęk Jolanta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.