SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA KWOTĘ 1.000.000,00 ZŁ, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Centrum biurowe żurawia osiągnęła 6 633 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 506 294 zł. Pozostałe przychody to 127 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 429 634 zł.
Zysk netto wyniósł 76 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 633 698 zł w 2024 roku.
• 6 104 307 zł w 2023 roku.
• 5 448 756 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 660 zł w 2024 roku.
• 1 270 572 zł w 2023 roku.
• 665 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum biurowe żurawia wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA Centrum biurowe żurawia wynosi 1,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
276 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 340 241 zł w
2024 roku.
• 1 324 605 zł w
2023 roku.
• 694 679 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
284 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 813 616 zł w
2024 roku.
• 1 677 935 zł w
2023 roku.
• 1 075 598 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum biurowe żurawia wynosi 11 741 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 599 zł a 37 397 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 741 226 zł w 2024 roku.
• 16 483 750 zł w 2023 roku.
• 13 119 932 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum biurowe żurawia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 064 547
zł.
Koszty operacyjne Centrum biurowe żurawia wyniosły 5 166 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 064 547 zł w 2024 roku
• 852 844 zł w 2023 roku
• 928 580 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum biurowe żurawia wyniosła 10 885 766 zł.
a
ktywa trwałe to 8 274 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 611 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 885 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 349 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 536 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 885 766 zł w 2024 roku.
• 11 363 471 zł w 2023 roku.
• 10 732 131 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum biurowe żurawia wyniosły 1 536 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 885 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 536 272 zł w 2024 roku
• 1 587 573 zł w 2023 roku
• 1 630 104 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum biurowe żurawia wykazała przychody na poziomie 6 633 698 zł.
Organizacja zarobiła 375 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 298 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 349 zł w 2024 roku
• 199 888 zł w 2023 roku
• 124 172 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum biurowe żurawia wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euro Holding
posiada 9150 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2002 jest
Euro Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2001 do 18.03.2002
była Kowalska Zofia
kontrolująca 79% udziałów.