Organizacja Speed Investment osiągnęła 4 849 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 847 529 zł. Pozostałe przychody to 1930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 774 151 zł.
Zysk netto wyniósł 73 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 849 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 849 458 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 377 zł w 2024 roku.
• -1826 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Speed Investment wynosi 3 583 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 414 zł a 12 123 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 581 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 583 895 zł w 2024 roku.
• 2381 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Speed Investment wynosi 3,94%. To oznacza, że firma ma szansę 3,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,94% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Speed Investment wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Speed Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Speed Investment wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 194 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 194 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 854
zł.
Koszty operacyjne Speed Investment wyniosły 4 763 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 854 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Speed Investment wyniosła 1 139 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 139 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 139 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 063 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 136 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 139 899 zł w 2024 roku.
• 3174 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 154 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2282065 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Speed Investment wyniosły 1 063 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 139 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 063 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 063 347 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Speed Investment wykazała przychody na poziomie 4 849 458 zł.
Organizacja zarobiła 84 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 628 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku