SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES REPREZENTUJA SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH DO WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH. POWYŻEJ TEJ KWOTY SPOŁKĘ REPREZNTUJĄ PREZEZ ZARZĄDU I WIZEPREZEC ŁĄCZNIE. CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH DO WYSOKOŚCI 20 000 ZŁOTYCH. POWYŻEJ TEJ KWOTY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM, Z ZACHOWANIEM ZASAD ICH REPREZENTACJI.
Organizacja Centrum osiągnęła 5 526 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 526 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 627 973 zł.
Strata netto wyniosła 101 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 842 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 526 115 zł w 2024 roku.
• 5 505 764 zł w 2023 roku.
• 46 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 859 zł w 2024 roku.
• 409 156 zł w 2023 roku.
• -178 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi 411 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 6 274 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 815 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 091 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 274 351 zł w 2024 roku.
• 8 018 802 zł w 2023 roku.
• 2 435 936 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 595 606
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 5 524 633
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
865 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 595 606 zł w 2024 roku
• 2 230 269 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 4 426 015 zł.
a
ktywa trwałe to 3 375 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 050 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 426 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 453 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 972 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 475 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 426 015 zł w 2024 roku.
• 4 733 038 zł w 2023 roku.
• 4 553 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 972 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 426 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 972 316 zł w 2024 roku
• 1 117 480 zł w 2023 roku
• 1 347 594 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 5 526 115 zł.
Organizacja zarobiła -83 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 226 zł w 2024 roku
• 139 759 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku