Dostarcza wysokiej jakości sprzęt elektroniczny i gadżety.
Oferuje smartfony, laptopy, inteligentne urządzenia domowe.
Specjalizuje się w sprzęcie audio-wideo oraz akcesoriach.
Salita Trade to dynamicznie rozwijająca się firma założona w 2021 roku, która specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy wysokiej jakości sprzętu elektronicznego oraz gadżetów. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Polsce, gdzie staje się uznawanym dostawcą nowoczesnych technologii dla klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Salita Trade wyróżnia się na rynku dzięki różnorodności oferowanych produktów, które obejmują smartfony i tablety, laptopy, urządzenia do inteligentnych domów, a także sprzęt audio-wideo. Oferując nowinki techniczne, firma dąży do ulepszania jakości życia swoich klientów, wprowadzając innowacyjne rozwiązania w obszarze elektroniki. Dodatkowo, Salita Trade proponuje akcesoria i gadżety, które wzbogacają codzienne doświadczenia użytkowników. Dzięki zaawansowanej ofercie oraz dbałości o wysoką jakość produktów, firma zdobywa zaufanie klientów, co pozwala jej rozwijać się na wymagającym rynku elektronicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Salita Trade osiągnęła 13 185 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 185 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 071 348 zł.
Zysk netto wyniósł 114 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 592 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 185 979 zł w 2024 roku.
• 33 002 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 631 zł w 2024 roku.
• -35 607 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Salita Trade wynosi 198 tys. zł.
EBITDA Salita Trade wynosi 216 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Salita Trade wynosi 9 319 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 518 zł a 32 964 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 659 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 319 694 zł w 2024 roku.
• 22 001 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Salita Trade wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Salita Trade wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Salita Trade charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Salita Trade wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 527 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 527 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
85 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 527 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 807
zł.
Koszty operacyjne Salita Trade wyniosły 12 987 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 807 zł w 2024 roku
• 6143 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Salita Trade wyniosła 2 727 133 zł.
a
ktywa trwałe to 28 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 698 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 727 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 633 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 363 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 727 133 zł w 2024 roku.
• 81 968 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Salita Trade wyniosły 2 633 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 727 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 316 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 633 109 zł w 2024 roku
• 102 575 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Salita Trade wykazała przychody na poziomie 13 185 979 zł.
Organizacja zarobiła 144 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 973 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku