Organizacja Reinforced BUD osiągnęła 2 369 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 369 015 zł. Pozostałe przychody to 70 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 141 485 zł.
Zysk netto wyniósł 227 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 789 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 369 085 zł w 2024 roku.
• 2 117 909 zł w 2023 roku.
• 625 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 530 zł w 2024 roku.
• 558 728 zł w 2023 roku.
• 105 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reinforced BUD wynosi 265 tys. zł.
EBITDA Reinforced BUD wynosi 287 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reinforced BUD wynosi 3 161 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 323 zł a 5 922 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 053 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 161 831 zł w 2024 roku.
• 4 148 527 zł w 2023 roku.
• 920 374 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reinforced BUD wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reinforced BUD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 134
zł.
Koszty operacyjne Reinforced BUD wyniosły 2 103 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 134 zł w 2024 roku
• 154 172 zł w 2023 roku
• 4310 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reinforced BUD wyniosła 1 435 276 zł.
a
ktywa trwałe to 24 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 410 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 435 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 896 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 478 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 435 276 zł w 2024 roku.
• 1 006 323 zł w 2023 roku.
• 515 015 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reinforced BUD wyniosły 538 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 435 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 846 zł w 2024 roku
• 337 422 zł w 2023 roku
• 404 809 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reinforced BUD wykazała przychody na poziomie 2 369 085 zł.
Organizacja zarobiła 264 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 394 zł w 2024 roku
• 76 129 zł w 2023 roku
• 10 800 zł w 2022 roku
Organizacja Reinforced BUD wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piaskowska Anna
posiada 92 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2022 jest
Piaskowska Anna
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2022 do 15.11.2022
był Golden One
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 03.02.2022 do 12.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Żakowiecki Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.