Organizacja EMD Poland osiągnęła 2 352 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 352 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 216 144 zł.
Zysk netto wyniósł 136 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 459 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 352 180 zł w 2023 roku.
• 1 892 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 036 zł w 2023 roku.
• 154 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EMD Poland wynosi 171 tys. zł.
EBITDA EMD Poland wynosi 171 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 643 zł w
2023 roku.
• 175 666 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 643 zł w
2023 roku.
• 175 666 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EMD Poland wynosi 2 374 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 527 zł a 5 880 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 374 793 zł w 2023 roku.
• 2 038 267 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EMD Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EMD Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 686
zł.
Koszty operacyjne EMD Poland wyniosły 2 181 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 686 zł w 2023 roku
• 40 281 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EMD Poland wyniosła 524 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 524 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 350 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 330 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 366 zł w 2023 roku.
• 621 600 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EMD Poland wyniosły 174 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -233 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 330 zł w 2023 roku
• 407 600 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EMD Poland wykazała przychody na poziomie 2 352 180 zł.
Organizacja zarobiła 152 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 836 zł w 2023 roku
• 17 609 zł w 2022 roku
Organizacja EMD Poland wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalczyk Marek
posiada 600 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Shvydenko Roman
posiada 518 udziałów,
które stanowią 43.2% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2024 jest
Kowalczyk Marek
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2022 do 31.05.2024
był Shvydenko Roman
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 05.01.2022 do 20.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Getman Bogdan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 82%.