Realizacja analiz wpływu przedsięwzięć na środowisko
Uzyskiwanie decyzji administracyjnych
Prowadzenie audytów i monitoringu przyrodniczego
Ecometric to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w obszarze ochrony środowiska, świadcząc kompleksową gamę usług związanych z przygotowaniem dokumentacji środowiskowej oraz doradztwem dla inwestycji. Zespół Ecometric posiada wieloletnie doświadczenie w branży, zdobyte zarówno w administracji, jak i w konsultingu, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Organizacja koncentruje się na analizach wpływu przedsięwzięć na środowisko, zarówno z perspektywy prawnej, jak i przyrodniczej. W ramach swojej oferty Ecometric przeprowadza m.in. operaty wodnoprawne, uzyskuje decyzje środowiskowe, a także karty informacyjne dla planowanych działań. Oprócz tego firma prowadzi audyty środowiskowe oraz monitoring przyrodniczy, co czyni ją partnerem odpowiedzialnym i zaangażowanym w zrównoważony rozwój. Wysoka jakość usług oraz pełna opieka nad klientem aż do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wyróżniają Ecometric na tle konkurencji. Dzięki podejściu opartemu na szczegółowych analizach i dostosowywaniu działań do indywidualnych potrzeb klientów, firma umiejętnie wspiera proces inwestycyjny, od etapu planowania po jego realizację.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecometric osiągnęła 1 044 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 036 957 zł. Pozostałe przychody to 7121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 884 863 zł.
Zysk netto wyniósł 152 094 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 078 zł w 2023 roku.
• 750 028 zł w 2022 roku.
• 389 598 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 094 zł w 2023 roku.
• 27 950 zł w 2022 roku.
• 108 528 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecometric wynosi 1 524 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
220 179 zł a 2 610 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 524 606 zł w 2023 roku.
• 717 928 zł w 2022 roku.
• 778 988 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecometric wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecometric wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ecometric charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ecometric wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 103 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 40 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 039
zł.
Koszty operacyjne Ecometric wyniosły 871 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 039 zł w 2023 roku
• 455 808 zł w 2022 roku
• 121 537 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecometric wyniosła 360 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 360 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 360 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 293 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 360 274 zł w 2023 roku.
• 190 954 zł w 2022 roku.
• 160 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecometric wyniosły 66 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 360 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 703 zł w 2023 roku
• 49 477 zł w 2022 roku
• 46 509 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecometric wykazała przychody na poziomie 1 044 078 zł.
Organizacja zarobiła 167 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 472 zł w 2023 roku
• 3777 zł w 2022 roku
• 10 754 zł w 2021 roku
Organizacja Ecometric wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.