Przychody operacyjne wyniosły 195 250 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 268 zł.
Zysk netto wyniósł 147 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 251 zł w 2024 roku.
• 155 360 zł w 2023 roku.
• 115 033 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 982 zł w 2024 roku.
• 122 632 zł w 2023 roku.
• 87 660 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OAK wynosi 981 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
259 708 zł a 2 071 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 981 804 zł w 2024 roku.
• 755 645 zł w 2023 roku.
• 496 822 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OAK wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,449% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OAK wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OAK wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne OAK wyniosły 23 374
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OAK wyniosła 385 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 983 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 083 zł w 2024 roku.
• 234 558 zł w 2023 roku.
• 109 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 88%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OAK wyniosły 38 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 805 zł w 2024 roku
• 19 166 zł w 2023 roku
• 17 164 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OAK wykazała przychody na poziomie 195 251 zł.
Organizacja zarobiła 165 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 096 zł w 2024 roku
• 12 128 zł w 2023 roku
• 8670 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 15.02.2022 jest
Dąbrowski Tomasz
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2021 do 15.02.2022:
• Bwm Holding (33% udziałów)
• Muzykiewicz Maciej (33% udziałów)
• Bednarczyk Daniel (33% udziałów)