Szeroka oferta m.in. serów, oliw, makaronów i wędlin.
Ekspresowa dostawa do klientów w Warszawie.
Szkolenia z przygotowania włoskiej pizzy dla gastronomii.
Specjalne oferty dla sektora HoReCa.
Mercato Italiano to uznawany dostawca oryginalnych produktów włoskich, dedykowanych zarówno dla profesjonalnych kucharzy, jak i miłośników włoskiej kuchni w Polskim rynku. Organizacja zajmuje się importowaniem najwyższej jakości składników od lokalnych włoskich producentów, takich jak świeża mozzarella, oliwy, makarony oraz wędliny, co pozwala na stworzenie autentycznych dań z Włoch. Mercato Italiano wyróżnia się na tle konkurencji dzięki ekspresowej dostawie produktów do klientów w Warszawie, a także poprzez oferowanie szkoleń i warsztatów dla kuweczków, którzy pragną nauczyć się, jak przygotować prawdziwą włoską pizzę. Dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów i kompleksowej obsłudze, klienci mogą liczyć na autentyczność oraz świeżość oferowanych składników. W ciągu 17-letniej obecności w branży, przedsiębiorstwo zdobyło doświadczenie i zaufanie wśród użytkowników poszukujących prawdziwej włoskiej kuchni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Expert Energy osiągnęła 1 736 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 718 598 zł. Pozostałe przychody to 17 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 474 472 zł.
Zysk netto wyniósł 244 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 578 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 736 101 zł w 2022 roku.
• 1 652 937 zł w 2021 roku.
• 369 822 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 126 zł w 2022 roku.
• -35 031 zł w 2021 roku.
• -21 974 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expert Energy wynosi 2 320 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 845 zł a 4 340 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 773 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 320 750 zł w 2022 roku.
• 1 101 958 zł w 2021 roku.
• 246 548 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expert Energy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert Energy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Expert Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Expert Energy wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 708
zł.
Koszty operacyjne Expert Energy wyniosły 1 470 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 708 zł w 2022 roku
• 60 723 zł w 2021 roku
• 21 739 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expert Energy wyniosła 599 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 599 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 486 zł w 2022 roku.
• 891 049 zł w 2021 roku.
• 257 417 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expert Energy wyniosły 350 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 360 zł w 2022 roku
• 943 054 zł w 2021 roku
• 274 392 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expert Energy wykazała przychody na poziomie 1 736 101 zł.
Organizacja zarobiła 265 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 900 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Expert Energy wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.