Wynajem wirtualnych biur w prestiżowej lokalizacji w Warszawie
Usługi księgowe dla firm i spółek
Sale spotkań i szkoleniowe na wynajem
Usługi rejestracyjne dla przedsiębiorstw
BIUROSTREFA to dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zlokalizowana w prestiżowej części Warszawy, przy ulicy Złotej i Al. Jana Pawła II, oferuje szeroki wachlarz usług umożliwiających prowadzenie biznesu na najwyższym poziomie bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z wynajmem i utrzymaniem tradycyjnego biura. Firma specjalizuje się w dostępnych na wynajem wirtualnych biurach, które są wygodnym rozwiązaniem dla młodych, mobilnych firm. Dzięki wirtualnemu biuru przedsiębiorcy unikają kosztów czynszu, zakupu wyposażenia czy zatrudnienia dodatkowego personelu. Oferta BIUROSTREFY obejmuje także profesjonalne usługi księgowe, dedykowane zarówno działalnościom gospodarczym, jak i różnym typom spółek. Klienci mają możliwość korzystania z wynajmu sal spotkań, gdzie mogą organizować swoje firmowe zebrania i szkolenia w komfortowych warunkach. Dodatkowo, firma proponuje usługi rejestracyjne, wspierające formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.BIUROSTREFA dąży do zapewnienia swoim klientom elastycznych i przystępnych finansowo rozwiązań, które sprzyjają efektywnej organizacji działalności biznesowej. Dzięki strategicznemu umiejscowieniu i szerokiej ofercie usług, firma jest idealnym partnerem dla przedsiębiorstw poszukujących prestiżowego adresu w Warszawie oraz wsparcia administracyjnego i księgowego na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biurostrefa osiągnęła 256 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 888 zł. Pozostałe przychody to 2216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 496 zł.
Zysk netto wyniósł 6392 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 104 zł w 2024 roku.
• 289 765 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6392 zł w 2024 roku.
• 51 218 zł w 2023 roku.
• 28 915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biurostrefa wynosi 357 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 924 zł a 859 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 357 429 zł w 2024 roku.
• 554 378 zł w 2023 roku.
• 346 984 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biurostrefa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,344% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 3,55% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biurostrefa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biurostrefa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biurostrefa wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Biurostrefa wyniosły 246 875
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biurostrefa wyniosła 227 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 086 zł w 2024 roku.
• 219 244 zł w 2023 roku.
• 171 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biurostrefa wyniosły 12 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 255 zł w 2024 roku
• 10 806 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biurostrefa wykazała przychody na poziomie 256 104 zł.
Organizacja zarobiła 7098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 706 zł w 2024 roku
• 5303 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Biurostrefa wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stękiel Michał
posiada 72 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Stękiel Dorota
posiada 18 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2024 jest
Stękiel Michał
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2022 do 24.04.2024
był Stękiel Michał
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 02.12.2019 do 02.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Stękiel Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.