Organizacja Optimum osiągnęła 372 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 369 957 zł. Pozostałe przychody to 2656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 591 zł.
Zysk netto wyniósł 63 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 613 zł w 2024 roku.
• 255 538 zł w 2023 roku.
• 152 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 366 zł w 2024 roku.
• 121 791 zł w 2023 roku.
• 37 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimum wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Optimum wynosi 75 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimum wynosi 701 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 518 zł a 1 064 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 390 zł w 2024 roku.
• 808 900 zł w 2023 roku.
• 311 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optimum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 109
zł.
Koszty operacyjne Optimum wyniosły 302 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 109 zł w 2024 roku
• 96 799 zł w 2023 roku
• 72 916 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimum wyniosła 279 245 zł.
a
ktywa trwałe to 5700 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 266 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 245 zł w 2024 roku.
• 214 841 zł w 2023 roku.
• 93 448 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimum wyniosły 13 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 221 zł w 2024 roku
• 13 002 zł w 2023 roku
• 13 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimum wykazała przychody na poziomie 372 613 zł.
Organizacja zarobiła 70 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6767 zł w 2024 roku
• 12 282 zł w 2023 roku
• 3169 zł w 2022 roku