Bailey Industries to dynamicznie rozwijający się podwykonawca w obszarze montażu i demontażu systemów rusztowań oraz usług związanych z izolacją, mechaniką, budową statków i elektryką inżynieryjną. Jego działalność obejmuje wiele krajów, w tym Polskę, Litwę, Rumunię, Holandię i Belgię. Organizacja, funkcjonująca pod różnymi nazwami w przeszłości, ostatecznie połączyła swoje operacje pod jedną marką. Współprace z wiodącymi firmami w sektorze przemysłowym, szczególnie z rafineriami, są świadectwem jej wysokiej jakości usług oraz efektywności pracowników. Bailey Industries kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, promując ekologiczne praktyki w swojej działalności. Zainwestowane w centra szkoleniowe umożliwiają rozwój kompetencji pracowników, co zapewnia elastyczność i skuteczność w realizacji projektów. Misją organizacji jest dostarczanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami opartych na indywidualnym podejściu i wysokich standardach jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Qwerty Industries osiągnęła 63 221 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 995 446 zł. Pozostałe przychody to 226 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 170 888 zł.
Strata netto wyniosła 4 175 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 536 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 221 855 zł w 2024 roku.
• 99 235 095 zł w 2023 roku.
• 86 754 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -695 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 175 442 zł w 2024 roku.
• 1 428 265 zł w 2023 roku.
• 2 372 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qwerty Industries wynosi -4,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qwerty Industries wynosi 42 147 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 158 054 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 024 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 147 904 zł w 2024 roku.
• 73 681 361 zł w 2023 roku.
• 69 257 251 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Qwerty Industries wynosi 16,3%. To oznacza, że firma ma szansę 16,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 16,3% w 2024 roku.
• 11,6% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qwerty Industries wynosi 3,96%. To oznacza, że firma ma szansę 3,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,650% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,96% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Qwerty Industries charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Qwerty Industries wynosi 476 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 476 tys. zł w 2024 roku.
• 1,47 mln zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 448 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,52 mln zł w 2024 roku.
• 3,96 mln zł w 2023 roku.
• 3,45 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Qwerty Industries wyniosły 67 016 711
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 66 340 625 zł w 2023 roku
• 55 942 414 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qwerty Industries wyniosła 8 775 779 zł.
a
ktywa trwałe to 83 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 692 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 775 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -172 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 948 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 462 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 775 779 zł w 2024 roku.
• 12 506 693 zł w 2023 roku.
• 11 396 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,417%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 402.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qwerty Industries wyniosły 8 948 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 775 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 491 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 948 531 zł w 2024 roku
• 10 091 265 zł w 2023 roku
• 8 822 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qwerty Industries wykazała przychody na poziomie 63 221 855 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 334 390 zł w 2023 roku
• 341 535 zł w 2022 roku
Organizacja Qwerty Industries wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.