Organizacja ALL Access osiągnęła 3 813 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 813 535 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 295 237 zł.
Zysk netto wyniósł 518 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 813 535 zł w 2024 roku.
• 476 110 zł w 2023 roku.
• 515 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 518 298 zł w 2024 roku.
• 30 462 zł w 2023 roku.
• 52 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ALL Access wynosi 570 tys. zł.
EBITDA ALL Access wynosi 570 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ALL Access wynosi 5 241 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
625 559 zł a 9 533 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 873 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 241 110 zł w 2024 roku.
• 676 091 zł w 2023 roku.
• 768 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL Access wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ALL Access charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 000
zł.
Koszty operacyjne ALL Access wyniosły 3 243 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 000 zł w 2024 roku
• 15 975 zł w 2023 roku
• 91 151 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ALL Access wyniosła 2 280 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 280 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 280 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 834 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 446 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 280 547 zł w 2024 roku.
• 1 646 260 zł w 2023 roku.
• 327 563 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ALL Access wyniosły 1 446 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 280 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 446 468 zł w 2024 roku
• 1 330 480 zł w 2023 roku
• 42 245 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ALL Access wykazała przychody na poziomie 3 813 535 zł.
Organizacja zarobiła 570 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 518 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 903 zł w 2024 roku
• 3678 zł w 2023 roku
• 6450 zł w 2022 roku