Organizacja Manpower Service osiągnęła 2 707 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 707 760 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 293 804 zł.
Zysk netto wyniósł 413 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 451 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 707 760 zł w 2024 roku.
• 2 440 212 zł w 2023 roku.
• 660 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 956 zł w 2024 roku.
• 1 127 875 zł w 2023 roku.
• 217 615 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manpower Service wynosi 458 tys. zł.
EBITDA Manpower Service wynosi 470 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manpower Service wynosi 4 780 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 319 793 zł a 7 038 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 796 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 780 789 zł w 2024 roku.
• 7 147 634 zł w 2023 roku.
• 1 474 077 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manpower Service wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manpower Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 031 364
zł.
Koszty operacyjne Manpower Service wyniosły 2 249 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 031 364 zł w 2024 roku
• 417 519 zł w 2023 roku
• 266 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manpower Service wyniosła 2 364 502 zł.
a
ktywa trwałe to 375 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 988 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 364 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 759 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 364 502 zł w 2024 roku.
• 1 709 698 zł w 2023 roku.
• 639 937 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manpower Service wyniosły 604 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 364 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 777 zł w 2024 roku
• 363 929 zł w 2023 roku
• 422 043 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manpower Service wykazała przychody na poziomie 2 707 760 zł.
Organizacja zarobiła 457 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 831 zł w 2024 roku
• 143 452 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Manpower Service wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pamula Lukáš
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2022 jest
Pamula Lukáš
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2019 do 27.04.2022
był Bock Jiří
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.11.2018 do 21.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sombro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.