Wynajem tematycznych apartamentów z wysokim standardem
System rezerwacji online z natychmiastowym potwierdzeniem
Dostosowywanie wizytówek i promocji ofert specjalnych
GLOBAL PROXY to przedsiębiorstwo, które stawia na unikalne doświadczenia w dziedzinie wynajmu luksusowych apartamentów. Oferuje tematyczne apartamenty, które wyróżniają się zarówno eleganckim wystrojem, jak i wysokim standardem komfortu. Każde wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu gościom spójnych doznań estetycznych i funkcjonalnych. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na jakość usług oraz na dbałość o detale, co czyni każdy pobyt niezwykle przyjemnym. Dzięki systemowi rezerwacji online klienci mogą szybko i wygodnie zarezerwować apartament, a także korzystać z możliwości płatności, co przyspiesza cały proces. Dla tych, którzy pragną wyróżnić swoje oferty, GLOBAL PROXY oferuje wsparcie w zakresie graficznego dostosowywania wizytówek oraz promocji specjałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Global Proxy osiągnęła 607 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 607 553 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 379 994 zł.
Zysk netto wyniósł 227 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 553 zł w 2022 roku.
• 235 318 zł w 2021 roku.
• 146 128 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 559 zł w 2022 roku.
• 68 844 zł w 2021 roku.
• -229 155 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Global Proxy wynosi 235 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Global Proxy wynosi 1 377 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 603 zł a 3 185 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 377 874 zł w 2022 roku.
• 432 254 zł w 2021 roku.
• 97 419 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Global Proxy wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Global Proxy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,39% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Global Proxy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Global Proxy wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 064
zł.
Koszty operacyjne Global Proxy wyniosły 372 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 064 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 108 070 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
29% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Global Proxy wyniosła 310 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 310 393 zł w 2022 roku.
• 29 368 zł w 2021 roku.
• 24 749 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 273%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Global Proxy wyniosły 226 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 922 zł w 2022 roku
• 173 456 zł w 2021 roku
• 237 681 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 591% w 2021 roku
• 960% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Global Proxy wykazała przychody na poziomie 607 553 zł.
Organizacja zarobiła 234 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7368 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Global Proxy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.