Organizacja HB Reavis Finance PL 3 osiągnęła 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 801 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 473 zł.
Strata netto wyniosła 90 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 801 zł w 2024 roku.
• 13 181 975 zł w 2023 roku.
• 13 207 270 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 473 zł w 2024 roku.
• -1 127 181 zł w 2023 roku.
• 2 375 795 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HB Reavis Finance PL 3 wynosi -89 tys. zł.
EBITDA HB Reavis Finance PL 3 wynosi -89 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HB Reavis Finance PL 3 wynosi 19 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 103 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 868 zł w 2024 roku.
• 8 787 983 zł w 2023 roku.
• 19 091 130 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HB Reavis Finance PL 3 wynosi 29,3%. To oznacza, że firma ma szansę 29,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,456% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,3% w 2024 roku.
• 26,3% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HB Reavis Finance PL 3 wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HB Reavis Finance PL 3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HB Reavis Finance PL 3 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 475 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HB Reavis Finance PL 3 wyniosła 45 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 306 zł w 2024 roku.
• 914 937 zł w 2023 roku.
• 87 797 742 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -200%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -351%.
Marża operacyjna wyniosła -446,536,850%.
Marża netto wyniosła -11,297%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74422808.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1882.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HB Reavis Finance PL 3 wyniosły 19 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 528 zł w 2024 roku
• 997 980 zł w 2023 roku
• 86 753 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HB Reavis Finance PL 3 wykazała przychody na poziomie 801 zł.
Organizacja zarobiła -90 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -90 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 zł w 2024 roku
• 167 101 zł w 2023 roku
• 557 292 zł w 2022 roku