Karmy hypoalergiczne oraz wspierające układ pokarmowy
Formuły monobiałkowe minimalizujące reakcje pokarmowe
Naturalne składniki wykorzystywane w produkcji
Ekspresowa dostawa i darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 149 zł
Fenix Pet to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji oraz dystrybucji weterynaryjnych diet dla psów i kotów. Ich oferta skupia się na karmach zaprojektowanych z myślą o zwierzętach z wyjątkowymi potrzebami żywieniowymi, co czyni Fenix Pet liderem w tej dziedzinie. W asortymencie znajdują się diety hypoalergiczne, ukierunkowane na wsparcie układu pokarmowego, a także wspomagające kondycję stawów, leczenie chorób nerek i cukrzycy. Wyróżniająca się cechą Fenix Pet jest zastosowanie formuł monobiałkowych — każda karma bazuje na jednym źródle białka zwierzęcego, co minimalizuje ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji pokarmowych. Produkty Fenix Pet są opracowywane z naturalnych składników, co podkreśla ich wagę w kontekście zdrowia zwierząt. Firma dąży do zapewnienia szybkiej obsługi klienta, oferując ekspresową dostawę zamówień oraz darmową dostawę przy zakupach powyżej określonej kwoty. Dzięki rozwojowi i ciągłej optymalizacji procesów, Fenix Pet zyskał renomę w środowisku weterynaryjnym oraz wśród właścicieli czworonogów, którzy stawiają na najwyższą jakość diety swoich pupili.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fenix PET osiągnęła 8 681 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 648 248 zł. Pozostałe przychody to 32 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 525 361 zł.
Zysk netto wyniósł 1 122 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 446 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 681 086 zł w 2023 roku.
• 5 865 172 zł w 2022 roku.
• 3 459 660 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 122 887 zł w 2023 roku.
• 250 175 zł w 2022 roku.
• 352 724 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fenix PET wynosi 11 726 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 448 042 zł a 21 702 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 954 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 726 979 zł w 2023 roku.
• 5 516 691 zł w 2022 roku.
• 4 135 582 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fenix PET wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenix PET wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fenix PET charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fenix PET wynosi 324 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 200 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 523 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 200 tys. zł a 523 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
• 111 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 523 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.
• 195 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 950 293
zł.
Koszty operacyjne Fenix PET wyniosły 7 311 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 950 293 zł w 2023 roku
• 834 845 zł w 2022 roku
• 2 803 842 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
92% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenix PET wyniosła 3 072 429 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 435 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 637 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 072 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 930 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 141 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 072 429 zł w 2023 roku.
• 2 157 407 zł w 2022 roku.
• 1 027 576 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenix PET wyniosły 1 141 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 072 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 141 706 zł w 2023 roku
• 1 349 571 zł w 2022 roku
• 469 916 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fenix PET wykazała przychody na poziomie 8 681 086 zł.
Organizacja zarobiła 1 235 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 122 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 189 zł w 2023 roku
• 25 239 zł w 2022 roku
• 22 038 zł w 2021 roku
Organizacja Fenix PET wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki