Organizacja Carfleet Service osiągnęła 3 073 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 025 221 zł. Pozostałe przychody to 48 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 977 125 zł.
Zysk netto wyniósł 48 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 614 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 073 615 zł w 2024 roku.
• 3 675 401 zł w 2023 roku.
• 4 399 675 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 096 zł w 2024 roku.
• 22 860 zł w 2023 roku.
• -19 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Carfleet Service wynosi 69 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Carfleet Service wynosi 2 730 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
480 962 zł a 7 684 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 730 163 zł w 2024 roku.
• 2 994 335 zł w 2023 roku.
• 3 368 602 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Carfleet Service wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Carfleet Service wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Carfleet Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Carfleet Service wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 212 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Carfleet Service wyniosły 3 086 774
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Carfleet Service wyniosła 2 840 786 zł.
a
ktywa trwałe to 45 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 794 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 840 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 189 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 840 786 zł w 2024 roku.
• 3 263 879 zł w 2023 roku.
• 2 862 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Carfleet Service wyniosły 2 189 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 840 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 189 184 zł w 2024 roku
• 2 660 373 zł w 2023 roku
• 2 282 173 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Carfleet Service wykazała przychody na poziomie 3 073 615 zł.
Organizacja zarobiła 76 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 269 zł w 2024 roku
• 2261 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Carfleet Service wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spark Investments B.v.
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Larovalex Investments B.v.
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Larovalex Investments B.v. (50% udziałów)
• Spark Investments B.v. (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2023 do 02.09.2024
był Qwerty Industries Group
kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 25.10.2022 do 06.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Larovalex Investments B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 42%.