Organizacja Flex Service osiągnęła 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4660 zł.
Strata netto wyniosła 4543 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -90 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 zł w 2025 roku.
• 939 398 zł w 2024 roku.
• 1 186 376 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4543 zł w 2025 roku.
• 70 779 zł w 2024 roku.
• 415 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Flex Service wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Flex Service wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4543 zł w
2025 roku.
• 71 345 zł w
2024 roku.
• 259 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4543 zł w
2025 roku.
• 71 345 zł w
2024 roku.
• 5769 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Flex Service wynosi 264 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 411 902 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 264 809 zł w 2025 roku.
• 1 177 520 zł w 2024 roku.
• 1 007 631 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Flex Service wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2025 roku.
• 29,0% w 2024 roku.
• 29,0% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Flex Service wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2025 roku.
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Flex Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Flex Service wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2025 roku.
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2025 roku.
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Flex Service wyniosły 4660
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-79 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 819 726 zł w 2024 roku
• 1 119 729 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2025 roku
•
94% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Flex Service wyniosła 352 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 342 975 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 975 zł w 2025 roku.
• 585 783 zł w 2024 roku.
• 504 812 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3,916%.
Marża netto wyniosła -3,916%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -490.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -489.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 975 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2025 roku
• 228 264 zł w 2024 roku
• 218 072 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 39% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Flex Service wykazała przychody na poziomie 116 zł.
Organizacja zarobiła -4543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2743 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku