Kompleksowe zarządzanie majątkiem i doradzanie inwestycyjne
Dostęp do ponad 1000 funduszy inwestycyjnych globalnie
Trzy modele inwestycyjne: bezpieczny, zrównoważony, agresywny
Niezależne i obiektywne doradztwo finansowe
Indywidualne podejście do każdego klienta
Profitum Wealth Management to profesjonalny zespół ekspertów specjalizujący się w zarządzaniu majątkiem oraz doradzaniu klientom, jak efektywnie inwestować nadwyżki finansowe. Firma działa na rynku od ponad siedmiu lat i zdążyła zbudować silną pozycję, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Kluczowym elementem oferty Profitum jest dostęp do ponad 1000 funduszy inwestycyjnych z całego świata, co pozwala na różnorodność inwestycji pod względem geograficznym, sektorowym, klas aktywów i strategii inwestycyjnych. Firma współpracuje z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami bankowo-inwestycyjnymi, co umożliwia jej generowanie ponadstandardowych zysków dla klientów.Profitum oferuje trzy modele inwestycyjne dostosowane do różnych poziomów akceptacji ryzyka: model bezpieczny, zrównoważony i agresywny. Każdy model opiera się na szczegółowej analizie celów i preferencji inwestora, co pozwala na stworzenie spersonalizowanej strategii inwestycyjnej. Firma jest niezależnym podmiotem, co oznacza, że jej działania nie są związane kapitałowo z żadnymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych lub dużymi grupami usług finansowych. Dzięki temu może oferować obiektywne i autonomiczne doradztwo.Jednym z najważniejszych atutów Profitum jest indywidualne podejście do klienta. Każdy inwestor ma swojego osobistego opiekuna, który odpowiada za dostosowanie strategii inwestycyjnej do konkretnej sytuacji i oczekiwań. Regularne monitorowanie portfela inwestycyjnego oraz raportowanie stanu inwestycji klientowi, a także aktywne doradzanie niezbędnych zmian, stanowią kluczowe elementy filozofii działania firmy. Wewnętrzny Komitet Audytu Profitum stale analizuje i weryfikuje produkty inwestycyjne pod względem ryzyka i etyki, dbając o bezpieczeństwo inwestycji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profitum invest osiągnęła 374 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 646 zł. Pozostałe przychody to 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 396 017 zł.
Strata netto wyniosła 21 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 972 zł w 2023 roku.
• 411 472 zł w 2022 roku.
• 1 290 238 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 371 zł w 2023 roku.
• -123 629 zł w 2022 roku.
• 672 434 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profitum invest wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Profitum invest wynosi 80 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 267 zł w
2023 roku.
• -116 984 zł w
2022 roku.
• 970 660 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 772 zł w
2023 roku.
• -22 946 zł w
2022 roku.
• 1 032 064 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profitum invest wynosi 1 066 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 352 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 066 041 zł w 2023 roku.
• 1 106 403 zł w 2022 roku.
• 4 474 780 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profitum invest wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 880
zł.
Koszty operacyjne Profitum invest wyniosły 388 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 880 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profitum invest wyniosła 1 317 274 zł.
a
ktywa trwałe to 1 197 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 317 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 088 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 317 274 zł w 2023 roku.
• 1 492 865 zł w 2022 roku.
• 1 591 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profitum invest wyniosły 229 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 317 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -162 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 194 zł w 2023 roku
• 383 414 zł w 2022 roku
• 358 311 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profitum invest wykazała przychody na poziomie 374 972 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 70 862 zł w 2021 roku
Organizacja Profitum invest wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.