Organizacja SOC Office osiągnęła 6 470 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 684 377 zł. Pozostałe przychody to 786 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 761 715 zł.
Strata netto wyniosła 1 077 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 827 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 470 580 zł w 2024 roku.
• 8 642 321 zł w 2023 roku.
• 4 783 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -185 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 077 338 zł w 2024 roku.
• -1 284 117 zł w 2023 roku.
• -185 184 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SOC Office wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA SOC Office wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 021 806 zł w
2024 roku.
• -1 227 316 zł w
2023 roku.
• 1 899 849 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SOC Office wynosi 7 618 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 627 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 441 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 618 891 zł w 2024 roku.
• 9 874 721 zł w 2023 roku.
• 8 040 142 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SOC Office wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SOC Office charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne SOC Office wyniosły 4 662 571
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SOC Office wyniosła 47 012 993 zł.
a
ktywa trwałe to 42 122 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 890 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 012 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 406 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 606 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 566 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 012 993 zł w 2024 roku.
• 47 636 714 zł w 2023 roku.
• 50 597 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SOC Office wyniosły 42 606 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 012 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 543 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 606 099 zł w 2024 roku
• 42 152 482 zł w 2023 roku
• 44 129 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SOC Office wykazała przychody na poziomie 6 470 580 zł.
Organizacja zarobiła -1 050 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 077 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 804 zł w 2024 roku
• 102 981 zł w 2023 roku
• 829 293 zł w 2022 roku
Organizacja SOC Office wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lafaflour Limited
posiada 20101 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2022 jest
Lafaflour Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2022 do 13.10.2022
był Lafaflour Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.03.2017 do 28.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Lafaflour Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.