Organizacja NH Office osiągnęła 26 873 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 027 370 zł. Pozostałe przychody to 2 845 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 141 520 zł.
Strata netto wyniosła 7 114 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 392 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 873 262 zł w 2024 roku.
• 35 179 167 zł w 2023 roku.
• 27 022 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 216 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 114 150 zł w 2024 roku.
• -22 719 745 zł w 2023 roku.
• 9 561 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NH Office wynosi 900 tys. zł.
EBITDA NH Office wynosi 900 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 900 337 zł w
2024 roku.
• -29 140 057 zł w
2023 roku.
• 18 363 376 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 900 337 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 18 363 376 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NH Office wynosi 38 606 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 110 351 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 392 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 606 482 zł w 2024 roku.
• 49 479 365 zł w 2023 roku.
• 99 328 123 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NH Office wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 1,45% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NH Office charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne NH Office wyniosły 23 127 033
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NH Office wyniosła 201 799 679 zł.
a
ktywa trwałe to 189 498 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 301 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 799 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 587 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 211 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 143 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 799 679 zł w 2024 roku.
• 209 769 140 zł w 2023 roku.
• 254 966 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NH Office wyniosły 174 211 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 799 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 235 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 211 713 zł w 2024 roku
• 175 067 024 zł w 2023 roku
• 197 545 121 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NH Office wykazała przychody na poziomie 26 873 262 zł.
Organizacja zarobiła -6 894 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 114 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 886 zł w 2024 roku
• 5 869 327 zł w 2023 roku
• 551 693 zł w 2022 roku
Organizacja NH Office wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lafaflour Limited
posiada 20101 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.09.2022 jest
Lafaflour Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2022 do 22.09.2022
był Lafaflour Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.02.2017 do 31.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Lafaflour Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.