SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością osiągnęła 32 592 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 801 073 zł. Pozostałe przychody to 8 791 071 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 926 227 zł.
Strata netto wyniosła 5 125 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 148 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 592 143 zł w 2024 roku.
• 46 977 991 zł w 2023 roku.
• 41 282 754 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 281 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 125 155 zł w 2024 roku.
• 6 358 786 zł w 2023 roku.
• 7 551 269 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wynosi 381 tys. zł.
EBITDA MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wynosi 15,76 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wynosi 27 456 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 81 480 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 864 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 456 174 zł w 2024 roku.
• 66 325 751 zł w 2023 roku.
• 62 529 768 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,631% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,46% w 2024 roku.
• 2,41% w 2023 roku.
• 2,37% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,248% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,53 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 2,55 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wyniosły 23 420 508
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wyniosła 198 055 098 zł.
a
ktywa trwałe to 193 035 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 019 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 055 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 637 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 417 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 513 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 055 098 zł w 2024 roku.
• 215 105 713 zł w 2023 roku.
• 239 386 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wyniosły 190 417 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 055 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 604 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 417 660 zł w 2024 roku
• 202 343 120 zł w 2023 roku
• 232 982 838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wykazała przychody na poziomie 32 592 143 zł.
Organizacja zarobiła -3 946 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 178 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 125 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 294 589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 178 357 zł w 2024 roku
• 1 531 899 zł w 2023 roku
• 1 771 285 zł w 2022 roku
Organizacja MB Office Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzailnością wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Penta Cee Solo Korlátolt Felelősségű Társaság
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2023 jest
Penta Cee Solo Korlátolt Felelősségű Társaság
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2021 do 05.05.2023
był Penta Cee Holding Zrt.
kontrolując 100% udziałów.