Organizacja Ebi investment osiągnęła 13 661 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 660 082 zł. Pozostałe przychody to 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 563 733 zł.
Zysk netto wyniósł 4 096 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 951 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 661 040 zł w 2024 roku.
• 2 881 745 zł w 2023 roku.
• 1 210 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 585 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 096 349 zł w 2024 roku.
• -767 580 zł w 2023 roku.
• 74 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ebi investment wynosi 5 mln zł.
EBITDA Ebi investment wynosi 5,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
715 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 004 726 zł w
2024 roku.
• -736 901 zł w
2023 roku.
• 87 376 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ebi investment wynosi 28 080 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 587 810 zł a 57 348 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 006 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 080 567 zł w 2024 roku.
• 1 921 163 zł w 2023 roku.
• 1 198 200 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ebi investment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 4,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 743 254
zł.
Koszty operacyjne Ebi investment wyniosły 8 655 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 743 254 zł w 2024 roku
• 552 948 zł w 2023 roku
• 177 691 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ebi investment wyniosła 6 326 858 zł.
a
ktywa trwałe to 225 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 101 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 326 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 450 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 876 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 896 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 326 858 zł w 2024 roku.
• 1 177 286 zł w 2023 roku.
• 669 110 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ebi investment wyniosły 2 876 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 326 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 876 444 zł w 2024 roku
• 1 823 221 zł w 2023 roku
• 547 466 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 155% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ebi investment wykazała przychody na poziomie 13 661 040 zł.
Organizacja zarobiła 4 969 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 873 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 096 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 873 096 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 317 zł w 2022 roku
Organizacja Ebi investment wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olszewska Ewa
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nowak Szymon
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Szymon (50% udziałów)
• Olszewska Ewa (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2022 do 18.12.2024
była Olszewska Ewa
kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 06.04.2021 do 02.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Nowak Szymon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.