Organizacja a-z Service osiągnęła 1 307 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 307 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 307 572 zł.
Zysk netto wyniósł 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 307 756 zł w 2024 roku.
• 936 966 zł w 2023 roku.
• 474 900 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 zł w 2024 roku.
• 41 002 zł w 2023 roku.
• 30 890 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT a-z Service wynosi 0 tys. zł.
EBITDA a-z Service wynosi 13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 zł w
2024 roku.
• 51 815 zł w
2023 roku.
• 33 965 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji a-z Service wynosi 1 026 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1840 zł a 3 269 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 823 zł w 2024 roku.
• 942 763 zł w 2023 roku.
• 563 521 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-z Service wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
a-z Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 776 675
zł.
Koszty operacyjne a-z Service wyniosły 1 307 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 776 675 zł w 2024 roku
• 372 352 zł w 2023 roku
• 221 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów a-z Service wyniosła 494 711 zł.
a
ktywa trwałe to 297 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 494 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 494 711 zł w 2024 roku.
• 444 979 zł w 2023 roku.
• 355 870 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania a-z Service wyniosły 289 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 494 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 044 zł w 2024 roku
• 239 496 zł w 2023 roku
• 191 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja a-z Service wykazała przychody na poziomie 1 307 756 zł.
Organizacja zarobiła 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 zł w 2024 roku
• 8267 zł w 2023 roku
• 3074 zł w 2022 roku