SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
Produkcja aluminiowych okien i drzwi, w tym Bi-folding i Sliding Doors
Rekonstrukcja zabytkowej stolarki okiennej
Indywidualne podejście do każdego klienta
Własna flota transportowa do dostaw w UK
International Windows Group Sp. z o.o. jest polskim producentem, który specjalizuje się w wytwarzaniu drewnianych i aluminiowych okien oraz drzwi. Historia firmy sięga wieloletniego doświadczenia zdobywanego przez dwóch braci-założycieli, którzy przekształcili swoją pasję do stolarki w rodzinną firmę. W ofercie znajdziemy różnorodne produkty takie jak okna skrzynkowe, okna casement, oraz różne modele drzwi, w tym francuskie i przesuwne. Cały proces produkcji odbywa się z użyciem najnowocześniejszych technologii i materiałów najwyższej jakości, co pozwala na osiągnięcie wyjątkowej trwałości i estetyki oferowanych wyrobów. International Windows kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, traktując każde zlecenie jako unikalny projekt i dzieło sztuki. Firma nie tylko wytwarza nowe okna, ale także specjalizuje się w rekonstrukcji zabytkowej stolarki okiennej, co czyni ją liderem w tej dziedzinie. W obszarze stolarki aluminiowej, oferują szeroką gamę systemów okiennych, korzystając z wysokiej jakości materiałów. Dodatkowym atutem jest własna flota transportowa, co pozwala na sprawne i terminowe dostarczanie produktów do klientów w różnych regionach, w tym także do Londynu. International Windows Group stawia na jakość, komfort oraz bezpieczeństwo, dążąc do pełnej satysfakcji swoich klientów oraz elastyczności w realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DKK Property Investments osiągnęła 952 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 952 155 zł. Pozostałe przychody to 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 786 563 zł.
Zysk netto wyniósł 165 592 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 952 291 zł w 2024 roku.
• 1 589 946 zł w 2023 roku.
• 1 685 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 592 zł w 2024 roku.
• -7791 zł w 2023 roku.
• -290 297 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DKK Property Investments wynosi 232 tys. zł.
EBITDA DKK Property Investments wynosi 264 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 431 zł w
2024 roku.
• 54 262 zł w
2023 roku.
• -257 240 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 263 705 zł w
2024 roku.
• 101 467 zł w
2023 roku.
• -141 805 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DKK Property Investments wynosi 1 373 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 581 zł a 2 380 726 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -70 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 373 811 zł w 2024 roku.
• 1 059 964 zł w 2023 roku.
• 1 123 796 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DKK Property Investments wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DKK Property Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 275
zł.
Koszty operacyjne DKK Property Investments wyniosły 719 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 275 zł w 2024 roku
• 48 676 zł w 2023 roku
• 38 519 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DKK Property Investments wyniosła 404 797 zł.
a
ktywa trwałe to 155 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 689 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 797 zł w 2024 roku.
• 543 015 zł w 2023 roku.
• 540 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 162%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DKK Property Investments wyniosły 302 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 689 zł w 2024 roku
• 606 499 zł w 2023 roku
• 596 243 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DKK Property Investments wykazała przychody na poziomie 952 291 zł.
Organizacja zarobiła 200 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 694 zł w 2024 roku
• 15 233 zł w 2023 roku
• 1480 zł w 2022 roku