SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWUOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Specjalizuje się w technologii wytwarzania prefabrykatów
Zróżnicowana oferta dostosowana do potrzeb klientów
PWKD SP. Z O.O. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji prefabrykatów betonowych, które odgrywają kluczową rolę w branży budowlanej. Firma zajmuje się nie tylko wytwarzaniem komponentów betonowych, ale również ich dostarczaniem, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla różnych projektów budowlanych. PWKD wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz dbałości o wysoką jakość swoich wyrobów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne prefabrykaty, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. PWKD jako producent kładzie duży nacisk na innowacyjność oraz efektywność procesów produkcyjnych, co pozwala jej na utrzymanie konkurencyjności w dynamicznie rozwijającym się rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pwkd osiągnęła 3 990 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 990 481 zł. Pozostałe przychody to 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 953 668 zł.
Zysk netto wyniósł 36 813 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 417 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 990 642 zł w 2024 roku.
• 7 019 997 zł w 2023 roku.
• 10 283 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 813 zł w 2024 roku.
• 12 431 zł w 2023 roku.
• 449 185 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pwkd wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Pwkd wynosi 291 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pwkd wynosi 3 886 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 131 zł a 9 976 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 886 168 zł w 2024 roku.
• 5 784 691 zł w 2023 roku.
• 9 698 135 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pwkd wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pwkd wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pwkd charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pwkd wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 288 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 396 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 340
zł.
Koszty operacyjne Pwkd wyniosły 3 804 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 340 zł w 2024 roku
• 667 571 zł w 2023 roku
• 847 545 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pwkd wyniosła 3 438 922 zł.
a
ktywa trwałe to 2 220 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 218 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 438 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 437 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 000 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 438 922 zł w 2024 roku.
• 3 899 234 zł w 2023 roku.
• 4 194 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pwkd wyniosły 2 000 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 438 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 000 939 zł w 2024 roku
• 2 492 606 zł w 2023 roku
• 2 800 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pwkd wykazała przychody na poziomie 3 990 642 zł.
Organizacja zarobiła 42 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5392 zł w 2024 roku
• 9960 zł w 2023 roku
• 4911 zł w 2022 roku