WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI OPTIMAL SP. Z O.O. WCHODZĄ: PREZES ZARZĄDU - DOROTA GRZEŚKO, CZŁONEK ZARZĄDU - ADAM GRZEŚKO, CZŁONEK ZARZĄDU - MIŁOSZ GRZEŚKO ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU - ALEKSANDER GRZEŚKO.
Produkcja skórzanych pokrowców na meble i fotele samochodowe
Dostosowywanie pokrowców do indywidualnych potrzeb klientów
Ponad 480 000 wyprodukowanych sztuk w ciągu 20 lat
Nowoczesny park maszynowy i technologie digitalizacji
Dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój
Firma Optimal Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. specjalizuje się w produkcji skórzanych pokrowców, które znajdują zastosowanie zarówno w meblach, jak i fotelach samochodowych. Działa na rynku od 1986 roku, zdobywając znaczącą pozycję na europejskim rynku dzięki wysokiej jakości produktów oraz zaawansowanej technologii produkcji. W swojej ofercie firma posiada nie tylko pokrowce na sofy i krzesła, ale także torby, foteliki dziecięce oraz krzesła. W ciągu swojej działalności, Optimal zrealizowała ponad 480 000 zamówień, oferując blisko 2000 różnych modeli pokrowców, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów. Świetna jakość wyrobów jest wynikiem nieustannego unowocześniania parku maszynowego, co pozwala na wprowadzenie nowych technologii, takich jak digitalizacja szablonów czy urządzenia do komputerowego cięcia skór. Optimal kładzie duży nacisk na elastyczność w dostosowywaniu produkcji do wymagań klientów. Siedziba firmy znajduje się w nowej hali o powierzchni 1300 m2 w Przyłęku, blisko Nowego Tomyśla, co ułatwia logistyki i transport. Oprócz doskonałej lokalizacji, Optimal angażuje się w działania przyjazne środowisku, dbając o zrównoważony rozwój i ekologiczne zarządzanie odpadami. Współpraca z Unią Europejską w zakresie innowacji dodatkowo wspiera rozwój firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optimal osiągnęła 2 576 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 567 691 zł. Pozostałe przychody to 8643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 126 516 zł.
Strata netto wyniosła 558 825 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -284 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 576 334 zł w 2024 roku.
• 2 720 150 zł w 2023 roku.
• 3 711 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -104 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -558 825 zł w 2024 roku.
• -792 388 zł w 2023 roku.
• -422 539 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimal wynosi -539 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -539 394 zł w
2024 roku.
• -759 382 zł w
2023 roku.
• -439 471 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimal wynosi 2 455 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 440 835 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -416 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 455 614 zł w 2024 roku.
• 2 970 610 zł w 2023 roku.
• 4 225 689 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimal wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optimal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Optimal wyniosły 3 107 085
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimal wyniosła 1 818 956 zł.
a
ktywa trwałe to 1 257 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 561 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 818 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 984 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 879 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -210 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 818 956 zł w 2024 roku.
• 2 152 391 zł w 2023 roku.
• 2 993 754 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimal wyniosły 834 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 818 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 834 879 zł w 2024 roku
• 609 488 zł w 2023 roku
• 658 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimal wykazała przychody na poziomie 2 576 334 zł.
Organizacja zarobiła -558 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -558 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku