Organizacja MP Service osiągnęła 2 744 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 744 539 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 893 697 zł.
Zysk netto wyniósł 850 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 744 539 zł w 2024 roku.
• 2 429 935 zł w 2023 roku.
• 1 686 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 850 842 zł w 2024 roku.
• 848 120 zł w 2023 roku.
• 678 910 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MP Service wynosi 918 tys. zł.
EBITDA MP Service wynosi 918 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 918 217 zł w
2024 roku.
• 923 242 zł w
2023 roku.
• 760 897 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 918 217 zł w
2024 roku.
• 923 242 zł w
2023 roku.
• 760 897 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MP Service wynosi 8 012 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 779 584 zł a 14 824 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 136 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 012 646 zł w 2024 roku.
• 7 153 888 zł w 2023 roku.
• 5 345 535 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MP Service wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MP Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 581 389
zł.
Koszty operacyjne MP Service wyniosły 1 826 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 581 389 zł w 2024 roku
• 1 288 451 zł w 2023 roku
• 918 443 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MP Service wyniosła 4 085 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 085 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 085 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 706 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 571 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 085 848 zł w 2024 roku.
• 3 165 579 zł w 2023 roku.
• 2 270 261 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MP Service wyniosły 379 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 085 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 735 zł w 2024 roku
• 310 309 zł w 2023 roku
• 263 110 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MP Service wykazała przychody na poziomie 2 744 539 zł.
Organizacja zarobiła 918 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 850 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 375 zł w 2024 roku
• 72 802 zł w 2023 roku
• 70 942 zł w 2022 roku
Organizacja MP Service wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sieradzki Oleg
posiada 55 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.
Borovytska Nadiia
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2022 jest
Sieradzki Oleg
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2022 do 20.05.2022
był Sieradzki Oleg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.01.2021 do 01.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Sieradzki Oleg . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.