Organizacja Skałeczna Properties osiągnęła 8982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 zł. Pozostałe przychody to 8875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 372 457 zł.
Strata netto wyniosła 4 372 350 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8982 zł w 2024 roku.
• 1501 zł w 2023 roku.
• 900 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -722 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 372 350 zł w 2024 roku.
• -141 397 zł w 2023 roku.
• -92 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Skałeczna Properties wynosi -4,06 mln zł.
EBITDA Skałeczna Properties wynosi -4,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
669 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 059 126 zł w
2024 roku.
• -122 293 zł w
2023 roku.
• -80 671 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
669 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 059 126 zł w
2024 roku.
• -122 293 zł w
2023 roku.
• -80 671 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Skałeczna Properties wynosi 5988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 455 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5988 zł w 2024 roku.
• 1000 zł w 2023 roku.
• 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Skałeczna Properties wynosi 11,9%. To oznacza, że firma ma szansę 11,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,847% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,9% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Skałeczna Properties charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Skałeczna Properties wyniosły 4 059 233
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Skałeczna Properties wyniosła 266 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 951 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 218 329 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 171 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 610 zł w 2024 roku.
• 30 187 522 zł w 2023 roku.
• 28 383 266 zł w 2022 roku.
Organizacja Skałeczna Properties wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.