Organizacja SUN Properties osiągnęła 1 097 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 118 zł. Pozostałe przychody to 1 086 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły -865 802 zł.
Zysk netto wyniósł 875 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 097 017 zł w 2024 roku.
• 381 740 zł w 2023 roku.
• 292 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 875 920 zł w 2024 roku.
• 326 894 zł w 2023 roku.
• -484 819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SUN Properties wynosi 4 985 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
750 268 zł a 12 262 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 698 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 985 294 zł w 2024 roku.
• 1 655 398 zł w 2023 roku.
• 194 848 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SUN Properties wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SUN Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne SUN Properties wyniosły 105 076
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SUN Properties wyniosła 1 439 442 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8130 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 431 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 439 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 000 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 085 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -298 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 439 442 zł w 2024 roku.
• 1 821 906 zł w 2023 roku.
• 1 976 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła -938%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SUN Properties wyniosły 439 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 439 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -464 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 085 zł w 2024 roku
• 1 697 470 zł w 2023 roku
• 2 178 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SUN Properties wykazała przychody na poziomie 1 097 017 zł.
Organizacja zarobiła 936 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 875 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 572 zł w 2024 roku
• 1158 zł w 2023 roku
• 13 739 zł w 2022 roku
Organizacja SUN Properties wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łozowski Jakub
posiada 249 udziałów,
które stanowią 49.8% firmy.
Modecom Hong Kong Ltd.
posiada 249 udziałów,
które stanowią 49.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łozowski Jakub (50% udziałów)
• Modecom Hong Kong Ltd. (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2014 do 14.10.2014
był Łozowski Jakub
kontrolując 100% udziałów.