SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wytwarzanie technologii zagospodarowania gnojowicy
Oferowanie rozwiązań biogazowych
Produkcja sprzętu rolniczego, w tym wozów asenizacyjnych i aplikatorów
Pomoc techniczna i doradztwo dla klientów
Bauer Group Polska jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora rolniczego. Główne obszary działalności obejmują nawadnianie, zagospodarowanie gnojowicy oraz technologie biogazowe. Firma oferuje innowacyjne systemy rozlewania gnojowicy przy użyciu węży, co stanowi alternatywę dla tradycyjnych wozów asenizacyjnych. System ten wyróżnia się mobilnością, bezpieczeństwem i prostotą obsługi, a także minimalizacją ugniatania gleby i możliwością pracy w różnych warunkach, co czyni go dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkowników. W ofercie Bauer Group Polska znajdują się również wozów asenizacyjne, pompy, mieszadła oraz aplikatory. Zespół ekspertów firmy, bazując na wieloletnim doświadczeniu, zapewnia wsparcie dla swoich klientów, a także stawia na monitoring i kontrolę procesów dostosowanych do konkretnych gospodarstw. Przez lata działalności firma zdobyła liczne referencje potwierdzające wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem nawozami organicznymi i nawadnianiem pól.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bauer Group Polska osiągnęła 36 099 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 024 759 zł. Pozostałe przychody to 74 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 954 609 zł.
Zysk netto wyniósł 3 070 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 763 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 099 465 zł w 2024 roku.
• 31 337 764 zł w 2023 roku.
• 23 904 291 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 070 150 zł w 2024 roku.
• 3 828 183 zł w 2023 roku.
• 2 442 231 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bauer Group Polska wynosi 3,72 mln zł.
EBITDA Bauer Group Polska wynosi 4,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
354 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 719 457 zł w
2024 roku.
• 4 432 073 zł w
2023 roku.
• 3 152 974 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bauer Group Polska wynosi 50 095 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 748 163 zł a 90 248 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 244 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 095 073 zł w 2024 roku.
• 48 400 127 zł w 2023 roku.
• 35 479 529 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bauer Group Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bauer Group Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bauer Group Polska wyniosły 32 305 302
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bauer Group Polska wyniosła 23 166 193 zł.
a
ktywa trwałe to 5 152 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 014 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 166 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 330 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 835 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 396 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 166 193 zł w 2024 roku.
• 21 258 143 zł w 2023 roku.
• 19 604 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bauer Group Polska wyniosły 4 835 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 166 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 835 308 zł w 2024 roku
• 4 997 409 zł w 2023 roku
• 6 572 425 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bauer Group Polska wykazała przychody na poziomie 36 099 465 zł.
Organizacja zarobiła 3 750 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 680 301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 070 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 680 301 zł w 2024 roku
• 859 112 zł w 2023 roku
• 571 317 zł w 2022 roku
Organizacja Bauer Group Polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dąbrowski Paweł
posiada 546 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.
Dąbrowska Marta
posiada 350 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.
Makówka Robert
posiada 112 udziałów, które stanowią 10% firmy.