Organizacja PBI Ecopar osiągnęła 1 395 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 395 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 028 421 zł.
Zysk netto wyniósł 367 287 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 395 708 zł w 2024 roku.
• 1 157 865 zł w 2023 roku.
• 972 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 287 zł w 2024 roku.
• 286 528 zł w 2023 roku.
• 444 518 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PBI Ecopar wynosi 415 tys. zł.
EBITDA PBI Ecopar wynosi 429 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 414 684 zł w
2024 roku.
• 331 169 zł w
2023 roku.
• 486 886 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 429 208 zł w
2024 roku.
• 415 673 zł w
2023 roku.
• 573 144 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PBI Ecopar wynosi 3 961 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 561 544 zł a 8 328 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 961 163 zł w 2024 roku.
• 3 204 099 zł w 2023 roku.
• 3 497 270 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBI Ecopar wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PBI Ecopar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 314
zł.
Koszty operacyjne PBI Ecopar wyniosły 981 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 314 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PBI Ecopar wyniosła 12 163 465 zł.
a
ktywa trwałe to 8 895 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 268 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 163 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 082 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 081 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 632 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 163 465 zł w 2024 roku.
• 11 223 417 zł w 2023 roku.
• 9 458 840 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PBI Ecopar wyniosły 10 081 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 163 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 356 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 081 407 zł w 2024 roku
• 9 508 646 zł w 2023 roku
• 8 030 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PBI Ecopar wykazała przychody na poziomie 1 395 708 zł.
Organizacja zarobiła 414 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 380 zł w 2024 roku
• 39 570 zł w 2023 roku
• 42 368 zł w 2022 roku
Organizacja PBI Ecopar wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Basiaga Beata
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2023 jest
Basiaga Beata
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2011 do 13.10.2023
była Basiaga Beata
kontrolująca 100% udziałów.