SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: KRYSTIAN MIKLIS-PREZES ZARZĄDU,SYLWIA DYRBUŚ-CZŁONEK ZARZĄDU, KRZYSZTOF KOWALSKI- CZŁONEK ZARZĄDU
Oferowanie terenów inwestycyjnych z koncepcjami zagospodarowania
Zarządzanie hotelami i hostelami w regionie
Sprzedaż domów i mieszkań w popularnych miastach
Realizacja inwestycji komercyjnych oraz rewitalizacja obiektów
MAKSIMUM sp. z o.o. specjalizuje się w wynajmie oraz sprzedaży nieruchomości na Śląsku, oferując szeroki wachlarz usług z zakresu rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Firma koncentruje się na dostarczaniu klientom atrakcyjnych lokali biurowych w centrach miast, terenów inwestycyjnych oraz mieszkań i domów w popularnych lokalizacjach, takich jak Katowice, Gliwice i Tarnowskie Góry. W ofercie MAKSIMUM znajdują się również hotele i hostele w Tychach, Katowicach, Bytomiu i Rudzie Śląskiej, co czyni ich partnerem w branży turystycznej i hotelarskiej. Kluczowym atutem MAKSIMUM jest dobra lokalizacja oferowanych nieruchomości, co ułatwia dostęp do komunikacji oraz infrastruktury miejskiej. Dodatkowo, firma realizuje projekty inwestycyjne, takie jak biura OPEN SPACE i lokale usługowo-handlowe w Katowicach oraz zrewitalizowane obiekty, takie jak Stary Dworzec, co przyczynia się do wzbogacenia oferty na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maksimum Holding osiągnęła 102 249 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 903 704 zł. Pozostałe przychody to 2 345 721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 255 920 zł.
Zysk netto wyniósł 19 647 784 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 921 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 249 426 zł w 2024 roku.
• 143 185 597 zł w 2023 roku.
• 188 636 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 537 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 647 784 zł w 2024 roku.
• 19 293 438 zł w 2023 roku.
• 35 259 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maksimum Holding wynosi 28,75 mln zł.
EBITDA Maksimum Holding wynosi 31,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 713 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 754 672 zł w
2024 roku.
• 20 798 020 zł w
2023 roku.
• 40 285 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 576 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 199 432 zł w
2024 roku.
• 25 460 218 zł w
2023 roku.
• 44 686 224 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maksimum Holding wynosi 894 943 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 374 139 zł a 3 990 325 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 413 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 894 943 443 zł w 2024 roku.
• 689 906 745 zł w 2023 roku.
• 775 791 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maksimum Holding wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maksimum Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 357 995
zł.
Koszty operacyjne Maksimum Holding wyniosły 71 149 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 533 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 357 995 zł w 2024 roku
• 26 470 510 zł w 2023 roku
• 23 716 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maksimum Holding wyniosła 1 265 635 168 zł.
a
ktywa trwałe to 1 206 023 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 611 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 265 635 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 997 581 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 053 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 195 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 265 635 168 zł w 2024 roku.
• 918 202 143 zł w 2023 roku.
• 894 464 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maksimum Holding wyniosły 268 053 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 265 635 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 068 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 053 805 zł w 2024 roku
• 228 500 904 zł w 2023 roku
• 215 803 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maksimum Holding wykazała przychody na poziomie 102 249 426 zł.
Organizacja zarobiła 24 767 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 119 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 647 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 682 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 119 939 zł w 2024 roku
• 6 441 279 zł w 2023 roku
• 6 480 819 zł w 2022 roku
Organizacja Maksimum Holding wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki