SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: KRYSTIAN MIKLIS-PREZES ZARZĄDU,SYLWIA DYRBUŚ-CZŁONEK ZARZĄDU, KRZYSZTOF KOWALSKI- CZŁONEK ZARZĄDU
Oferowanie terenów inwestycyjnych z koncepcjami zagospodarowania
Zarządzanie hotelami i hostelami w regionie
Sprzedaż domów i mieszkań w popularnych miastach
Realizacja inwestycji komercyjnych oraz rewitalizacja obiektów
MAKSIMUM sp. z o.o. specjalizuje się w wynajmie oraz sprzedaży nieruchomości na Śląsku, oferując szeroki wachlarz usług z zakresu rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Firma koncentruje się na dostarczaniu klientom atrakcyjnych lokali biurowych w centrach miast, terenów inwestycyjnych oraz mieszkań i domów w popularnych lokalizacjach, takich jak Katowice, Gliwice i Tarnowskie Góry. W ofercie MAKSIMUM znajdują się również hotele i hostele w Tychach, Katowicach, Bytomiu i Rudzie Śląskiej, co czyni ich partnerem w branży turystycznej i hotelarskiej. Kluczowym atutem MAKSIMUM jest dobra lokalizacja oferowanych nieruchomości, co ułatwia dostęp do komunikacji oraz infrastruktury miejskiej. Dodatkowo, firma realizuje projekty inwestycyjne, takie jak biura OPEN SPACE i lokale usługowo-handlowe w Katowicach oraz zrewitalizowane obiekty, takie jak Stary Dworzec, co przyczynia się do wzbogacenia oferty na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maksimum Holding osiągnęła 222 787 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 215 001 057 zł. Pozostałe przychody to 7 786 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 523 910 zł.
Zysk netto wyniósł 83 477 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 298 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 787 917 zł w 2024 roku.
• 143 185 597 zł w 2023 roku.
• 188 636 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 580 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 477 147 zł w 2024 roku.
• 19 293 438 zł w 2023 roku.
• 35 259 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maksimum Holding wynosi 90,45 mln zł.
EBITDA Maksimum Holding wynosi 93,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 100 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 454 051 zł w
2024 roku.
• 20 798 020 zł w
2023 roku.
• 40 285 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 380 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 895 156 zł w
2024 roku.
• 25 460 218 zł w
2023 roku.
• 44 686 224 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maksimum Holding wynosi 1 060 665 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 181 876 zł a 3 083 902 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 088 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 060 665 499 zł w 2024 roku.
• 689 906 745 zł w 2023 roku.
• 775 791 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maksimum Holding wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,20% w 2023 roku.
• 2,14% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maksimum Holding wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maksimum Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maksimum Holding wynosi 26,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 154,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,39 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 26,26 mln zł w 2024 roku.
• 19,29 mln zł w 2023 roku.
• 21,28 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 154,2 mln zł w 2024 roku.
• 137,94 mln zł w 2023 roku.
• 135,73 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 833 124
zł.
Koszty operacyjne Maksimum Holding wyniosły 124 547 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 458 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 833 124 zł w 2024 roku
• 26 470 510 zł w 2023 roku
• 23 716 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maksimum Holding wyniosła 1 040 065 887 zł.
a
ktywa trwałe to 891 466 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 598 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 040 065 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 770 867 513 zł.
k
apitały mniejszości to 108 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 090 373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 971 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 040 065 887 zł w 2024 roku.
• 918 202 143 zł w 2023 roku.
• 894 464 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maksimum Holding wyniosły 269 090 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 040 065 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 216 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 090 373 zł w 2024 roku
• 228 500 904 zł w 2023 roku
• 215 803 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maksimum Holding wykazała przychody na poziomie 222 787 917 zł.
Organizacja zarobiła 96 489 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 012 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 477 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 810 031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 012 575 zł w 2024 roku
• 6 441 279 zł w 2023 roku
• 6 480 819 zł w 2022 roku
Organizacja Maksimum Holding wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki