Usługi medyczne dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
Szybki dostęp do specjalistów w sytuacjach kryzysowych
Działalność oparta na sprawnej reakcji w nagłych przypadkach
Wieloletnia obecność na rynku zdrowotnym
OPC to organizacja zajmująca się zapewnieniem całodobowej opieki medycznej, która skierowana jest do klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. Główne usługi obejmują dostęp do medycznej pomocy alarmowej oraz różnorodne formy wsparcia zdrowotnego. Dzięki rozwiniętej sieci usług, OPC może zapewnić szybki dostęp do specjalistów oraz niezbędnych działań medycznych w sytuacjach kryzysowych. Działalność firmy jest ukierunkowana na efektywne reagowanie na przypadki nagłego zachorowania, co wyróżnia ją na tle innych instytucji działających w sektorze medycznym. OPC dąży do minimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie pomocy, co ma kluczowe znaczenie dla pacjentów w nagłych przypadkach. Organizacja posiada kilka spółek zależnych, co potwierdza jej rozbudowaną strukturę i aktywność na rynku opieki zdrowotnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OPC osiągnęła 12 470 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 305 278 zł. Pozostałe przychody to 11 165 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5 211 759 zł.
Zysk netto wyniósł 6 517 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 465 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 470 875 zł w 2024 roku.
• 10 169 580 zł w 2023 roku.
• 6 741 368 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 963 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 517 037 zł w 2024 roku.
• 4 551 229 zł w 2023 roku.
• 3 601 953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OPC wynosi -4,64 mln zł.
EBITDA OPC wynosi -4,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
643 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 643 428 zł w
2024 roku.
• -4 404 658 zł w
2023 roku.
• -2 111 628 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
574 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 144 578 zł w
2024 roku.
• -4 119 015 zł w
2023 roku.
• -2 030 961 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OPC wynosi 40 676 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 294 575 zł a 91 238 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 476 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 676 641 zł w 2024 roku.
• 29 391 434 zł w 2023 roku.
• 22 673 208 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPC wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OPC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 652 839
zł.
Koszty operacyjne OPC wyniosły 5 948 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 652 839 zł w 2024 roku
• 1 260 803 zł w 2023 roku
• 945 011 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OPC wyniosła 9 927 144 zł.
a
ktywa trwałe to 9 409 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 927 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 392 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 534 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 164 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 927 144 zł w 2024 roku.
• 6 942 410 zł w 2023 roku.
• 5 616 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła -356%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OPC wyniosły 1 534 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 927 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 534 377 zł w 2024 roku
• 1 066 680 zł w 2023 roku
• 588 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OPC wykazała przychody na poziomie 12 470 875 zł.
Organizacja zarobiła 6 517 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 517 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja OPC wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łyczakowscy Fundacja Rodzinna
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Asfalia Fundacja Rodzinna
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Asfalia Fundacja Rodzinna (40% udziałów)
• Łyczakowscy Fundacja Rodzinna (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2024 do 10.12.2024:
• Asfalia Fundacja Rodzinna W Organizacji (40% udziałów)
• Łyczakowscy Fundacja Rodzinna W Organizacji (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2009 do 05.07.2024:
• Pabian Jolanta (40% udziałów)
• Łyczakowski Miłosz (40% udziałów)