Całodobowa opieka medyczna|Usługi medyczne dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych|Szybki dostęp do specjalistów w sytuacjach kryzysowych|Działalność oparta na sprawnej reakcji w nagłych przypadkach|Wieloletnia obecność na rynku zdrowotnym
OPC to organizacja zajmująca się zapewnieniem całodobowej opieki medycznej, która skierowana jest do klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. Główne usługi obejmują dostęp do medycznej pomocy alarmowej oraz różnorodne formy wsparcia zdrowotnego. Dzięki rozwiniętej sieci usług, OPC może zapewnić szybki dostęp do specjalistów oraz niezbędnych działań medycznych w sytuacjach kryzysowych. Działalność firmy jest ukierunkowana na efektywne reagowanie na przypadki nagłego zachorowania, co wyróżnia ją na tle innych instytucji działających w sektorze medycznym. OPC dąży do minimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie pomocy, co ma kluczowe znaczenie dla pacjentów w nagłych przypadkach. Organizacja posiada kilka spółek zależnych, co potwierdza jej rozbudowaną strukturę i aktywność na rynku opieki zdrowotnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OPC osiągnęła 12 470 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 305 278 zł. Pozostałe przychody to 11 165 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5 211 759 zł.
Zysk netto wyniósł 6 517 037 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 465 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 470 875 zł w 2024 roku. • 10 169 580 zł w 2023 roku. • 6 741 368 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 963 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 517 037 zł w 2024 roku. • 4 551 229 zł w 2023 roku. • 3 601 953 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OPC wynosi 40 676 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 294 575 zł a 91 238 523 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 476 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 676 641 zł w 2024 roku. • 29 391 434 zł w 2023 roku. • 22 673 208 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OPC wynosi -4,64 mln zł.
EBITDA OPC wynosi -4,14 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
643 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 643 428 zł w
2024 roku. • -4 404 658 zł w
2023 roku. • -2 111 628 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
574 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4 144 578 zł w
2024 roku. • -4 119 015 zł w
2023 roku. • -2 030 961 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OPC wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPC wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OPC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OPC wynosi 393 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 393 tys. zł w 2024 roku. • 290 tys. zł w 2023 roku. • 297 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,68 mln zł w 2024 roku. • 1,18 mln zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 652 839
zł.
Koszty operacyjne OPC wyniosły
5 948 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 652 839 zł w 2024 roku • 1 260 803 zł w 2023 roku • 945 011 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OPC wyniosła 9 927 144 zł.
a
ktywa trwałe to 9 409 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 927 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 392 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 534 377 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 164 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 927 144 zł w 2024 roku. • 6 942 410 zł w 2023 roku. • 5 616 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła -356%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OPC wyniosły 1 534 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 927 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 534 377 zł w 2024 roku • 1 066 680 zł w 2023 roku • 588 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OPC wykazała przychody na poziomie 12 470 875 zł.
Organizacja zarobiła 6 517 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 517 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja OPC wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
+2 mies. 20 dni03-10-2023
2021
+1 mies. 7 dni21-11-2022
2020
−2 mies. 3 dni13-08-2021
2019
−1 mies. 12 dni03-09-2020
2018
−8 dni07-07-2019
2017
+4 dni19-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Asfalia Fundacja Rodzinna posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Łyczakowscy Fundacja Rodzinna posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Asfalia Fundacja Rodzinna (40% udziałów) • Łyczakowscy Fundacja Rodzinna (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2024 do 10.12.2024: • Asfalia Fundacja Rodzinna W Organizacji (40% udziałów) • Łyczakowscy Fundacja Rodzinna W Organizacji (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2009 do 05.07.2024: • Pabian Jolanta (40% udziałów) • Łyczakowski Miłosz (40% udziałów)