SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWCH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PRZEZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Realizacja projektów budowlanych mieszkaniowych, komercyjnych i użyteczności publicznej
Usługi z zakresu budownictwa ogólnobudowlanego i kubaturowego
Specjalizacja w budownictwie ekologicznym
Aranżacje powierzchni biurowych i usługowych
Liczne nagrody i certyfikaty branżowe
API Sp. z o.o. to polska firma budowlana, która w swoim portfolio ma realizacje projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz użyteczności publicznej. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych, obejmujących roboty ogólnobudowlane i kubaturowe. Dzięki rozbudowanemu zespołowi ekspertów, firma jest w stanie podejmować się także skomplikowanych projektów budowlanych, co stawia ją w czołówce branży budowlanej w Polsce. API Sp. z o.o. stawia na jakość oraz terminowość realizacji, co potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, takie jak Certyfikat Rzetelna Firma oraz tytuł Złoty Płatnik, które przyznawane są tylko najlepszym w tej dziedzinie. Dodatkowo, firma angażuje się w budownictwo ekologiczne oraz aranżacje przestrzeni biurowych i usługowych, co świadczy o jej elastyczności i umiejętności dostosowania się do różnych potrzeb rynkowych. Celem API Sp. z o.o. jest nie tylko realizacja inwestycji budowlanych, ale również dążenie do zaspokojenia potrzeb klientów poprzez ciągłe podnoszenie standardów usług oraz dbanie o środowisko naturalne, co stanowi integralną część polityki firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja API osiągnęła 68 848 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 832 554 zł. Pozostałe przychody to 16 324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 126 940 zł.
Zysk netto wyniósł 705 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 390 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 848 878 zł w 2024 roku.
• 44 905 792 zł w 2023 roku.
• 28 433 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 614 zł w 2024 roku.
• 532 648 zł w 2023 roku.
• 22 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT API wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA API wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 146 813 zł w
2024 roku.
• 736 867 zł w
2023 roku.
• 205 465 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 177 932 zł w
2024 roku.
• 769 833 zł w
2023 roku.
• 223 974 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji API wynosi 52 488 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 766 838 zł a 172 122 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 308 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 488 547 zł w 2024 roku.
• 35 338 667 zł w 2023 roku.
• 21 918 639 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji API wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
API charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 147 295
zł.
Koszty operacyjne API wyniosły 67 685 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 147 295 zł w 2024 roku
• 1 594 495 zł w 2023 roku
• 1 508 490 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów API wyniosła 15 657 533 zł.
a
ktywa trwałe to 3 115 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 542 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 657 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 022 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 635 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 142 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 657 533 zł w 2024 roku.
• 17 094 647 zł w 2023 roku.
• 12 319 272 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania API wyniosły 10 635 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 657 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 763 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 635 082 zł w 2024 roku
• 12 733 475 zł w 2023 roku
• 8 490 748 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja API wykazała przychody na poziomie 68 848 878 zł.
Organizacja zarobiła 1 008 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 302 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 428 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja API wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polak Adam
posiada 5380 udziałów, które stanowią 89.7% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2023 jest
Polak Adam
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2020 do 12.01.2023
był Polak Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.09.2019 do 27.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Polak Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.