Organizacja Atid osiągnęła 19 984 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 836 127 zł. Pozostałe przychody to 148 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 009 498 zł.
Zysk netto wyniósł 826 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 246 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 984 383 zł w 2024 roku.
• 17 208 473 zł w 2023 roku.
• 15 469 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 826 629 zł w 2024 roku.
• 704 016 zł w 2023 roku.
• 698 170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atid wynosi 851 tys. zł.
EBITDA Atid wynosi 990 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 851 009 zł w
2024 roku.
• 707 467 zł w
2023 roku.
• 765 734 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 989 806 zł w
2024 roku.
• 835 204 zł w
2023 roku.
• 854 813 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atid wynosi 20 962 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 332 758 zł a 49 960 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 477 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 962 198 zł w 2024 roku.
• 18 001 165 zł w 2023 roku.
• 16 290 156 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atid wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atid charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 615 893
zł.
Koszty operacyjne Atid wyniosły 18 985 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 615 893 zł w 2024 roku
• 2 071 147 zł w 2023 roku
• 1 747 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atid wyniosła 9 941 166 zł.
a
ktywa trwałe to 746 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 195 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 941 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 777 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 164 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 028 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 941 166 zł w 2024 roku.
• 8 478 462 zł w 2023 roku.
• 7 464 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atid wyniosły 4 164 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 941 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 164 155 zł w 2024 roku
• 3 528 080 zł w 2023 roku
• 3 217 782 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atid wykazała przychody na poziomie 19 984 383 zł.
Organizacja zarobiła 998 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 171 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 826 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 880 zł w 2024 roku
• 146 660 zł w 2023 roku
• 140 977 zł w 2022 roku
Organizacja Atid wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki