SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Imperia development osiągnęła 22 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 159 zł. Pozostałe przychody to 6635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 219 zł.
Strata netto wyniosła 35 060 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 793 zł w 2024 roku.
• 9000 zł w 2023 roku.
• 7795 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 060 zł w 2024 roku.
• -15 952 zł w 2023 roku.
• -5895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imperia development wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Imperia development wynosi -41 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 332 zł w
2024 roku.
• -15 443 zł w
2023 roku.
• -5577 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 332 zł w
2024 roku.
• -15 443 zł w
2023 roku.
• -5577 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imperia development wynosi 510 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 641 313 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 510 442 zł w 2024 roku.
• 527 541 zł w 2023 roku.
• 538 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imperia development wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Imperia development wyniosły 57 491
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imperia development wyniosła 1 138 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 138 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 138 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 660 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 478 064 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -294 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 138 392 zł w 2024 roku.
• 1 175 924 zł w 2023 roku.
• 1 177 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -256%.
Marża netto wyniosła -154%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imperia development wyniosły 478 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 138 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -230 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 478 064 zł w 2024 roku
• 480 536 zł w 2023 roku
• 466 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imperia development wykazała przychody na poziomie 22 793 zł.
Organizacja Imperia development wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wro Invest
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2013 jest
Wro Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2012 do 27.03.2013:
• Bison Consulting (50% udziałów)
• Dzienisowicz Burniak Anna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2009 do 10.02.2012:
• Mucha Bożena (50% udziałów)
• Bison Consulting (50% udziałów)