Specjalizacja w obróbce śledzia z Bałtyku, Morza Norweskiego i Atlantyku.
Unikalne receptury zalew octowych i olejowych.
Rygorystyczna kontrola jakości i standardy IFS.
Inwestycje w prozdrowotne technologie i eliminacja konserwantów.
PRP "MORS" W.B. Michalak to firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w przetwórstwie rybnym, która jest dumnie rodzinna i działa na rynku od 1990 roku. Specjalizuje się w produkcji ryb marynowanych, solonych oraz opiekanych, ze szczególnym naciskiem na śledzia, który jest wiodącym surowcem. W ofercie firmy znajdują się m.in. marynowane płaty śledziowe w zalewie octowej, delikatne filety rybne w oleju, ryby smażone w sosach oraz gotowe dania rybne. Produkty MORS charakteryzują się unikalnymi recepturami na zalewy, które zyskały uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. W trosce o jakość i bezpieczeństwo żywności, firma stosuje rygorystyczną kontrolę jakości oraz procesy zgodne z normami IFS. Dodatkowo, PRP MORS dba o minimalizowanie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne, inwestując w nowoczesne technologie produkcji i pasteryzacji, co pozwala na eliminację konserwantów i zachowanie wysokich wartości odżywczych swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PRP Mors W.B. Michalak osiągnęła 62 302 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 302 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 150 335 zł.
Zysk netto wyniósł 7 152 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 629 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 302 388 zł w 2024 roku.
• 54 227 615 zł w 2023 roku.
• 44 358 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 880 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 152 054 zł w 2024 roku.
• 6 924 771 zł w 2023 roku.
• 1 416 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PRP Mors W.B. Michalak wynosi 7,4 mln zł.
EBITDA PRP Mors W.B. Michalak wynosi 8,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
896 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 403 151 zł w
2024 roku.
• 7 275 929 zł w
2023 roku.
• 1 637 200 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
877 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 506 633 zł w
2024 roku.
• 8 225 286 zł w
2023 roku.
• 2 579 914 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PRP Mors W.B. Michalak wynosi 82 942 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 799 378 zł a 155 755 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 684 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 942 518 zł w 2024 roku.
• 71 294 405 zł w 2023 roku.
• 44 016 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PRP Mors W.B. Michalak wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRP Mors W.B. Michalak wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PRP Mors W.B. Michalak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PRP Mors W.B. Michalak wynosi 2,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,11 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,11 mln zł a 3,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
198 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,41 mln zł w 2024 roku.
• 2,17 mln zł w 2023 roku.
• 2,34 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
786 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 326 672 zł w 2024 roku
• 10 915 119 zł w 2023 roku
• 9 597 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PRP Mors W.B. Michalak wyniosła 32 523 253 zł.
a
ktywa trwałe to 10 483 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 039 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 523 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 065 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 457 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 014 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 523 253 zł w 2024 roku.
• 29 791 302 zł w 2023 roku.
• 28 087 677 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PRP Mors W.B. Michalak wyniosły 15 457 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 523 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 457 415 zł w 2024 roku
• 19 866 531 zł w 2023 roku
• 16 383 238 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PRP Mors W.B. Michalak wykazała przychody na poziomie 62 302 388 zł.
Organizacja PRP Mors W.B. Michalak wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki