Przychody operacyjne wyniosły 1 331 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 190 488 zł.
Zysk netto wyniósł 140 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 331 142 zł w 2024 roku.
• 886 781 zł w 2023 roku.
• 822 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 653 zł w 2024 roku.
• 35 663 zł w 2023 roku.
• 6438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 165 tys. zł.
EBITDA wynosi 220 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 426 zł w
2024 roku.
• 46 737 zł w
2023 roku.
• 15 444 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 369 zł w
2024 roku.
• 104 337 zł w
2023 roku.
• 82 852 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 2 669 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 219 332 zł a 6 503 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 669 373 zł w 2024 roku.
• 1 861 460 zł w 2023 roku.
• 1 674 886 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 058
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 1 165 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 058 zł w 2024 roku
• 311 628 zł w 2023 roku
• 304 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 1 996 734 zł.
a
ktywa trwałe to 1 465 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 996 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 625 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 958 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 996 734 zł w 2024 roku.
• 1 955 455 zł w 2023 roku.
• 1 967 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 370 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 996 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 370 958 zł w 2024 roku
• 451 959 zł w 2023 roku
• 500 109 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 1 331 142 zł.
Organizacja zarobiła 162 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 815 zł w 2024 roku
• 4721 zł w 2023 roku
• 983 zł w 2022 roku