WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Deweloper z blisko 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.
Realizacja luksusowych projektów jak Bel Mare i Aqua Resort w Międzyzdrojach.
Oferowanie mieszkań, apartamentów oraz powierzchni biurowych i komercyjnych.
Wsparcie klientów na każdym etapie zakupu nieruchomości.
Pomoc w zakresie kredytów hipotecznych dzięki współpracy z mFinanse.
PRESTIGE INWESTYCJE to deweloper z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem w branży nieruchomości, który w swojej działalności skupia się na realizacji mieszkań i apartamentów w Warszawie oraz okolicach. Od momentu rozpoczęcia działalności w 1992 roku, firma zdobyła zaufanie klientów, uczestnicząc w projektach jako doradca oraz inwestor, co pozwoliło jej na zrealizowanie około 8000 mieszkań. W 2017 roku rozpoczęła budowę luksusowego kompleksu hotelowo-apartamentowego w Międzyzdrojach, Bel Mare oraz Aqua Resort, które cechują się najwyższym standardem 5 gwiazdkowego hotelu. W ofercie PRESTIGE INWESTYCJE znajdują się nie tylko funkcjonalne mieszkania i komfortowe apartamenty, ale również powierzchnie biurowe i komercyjne, które są realizowane z myślą o wymagających klientów. Deweloper kładzie duży nacisk na jakość wykonania, terminowość w realizacji projektów oraz przejrzystość procesu zakupu, zapewniając wsparcie na każdym etapie inwestycji. Misją firmy jest stworzenie wygodnych i funkcjonalnych przestrzeni, które będą domem dla mieszkańców, umożliwiających korzystanie z udogodnień związanych z lokalizacją oraz dostępem do infrastruktury. Współpracując z mFinanse, oferują również kompleksowe wsparcie w zakresie kredytów hipotecznych, co zwiększa komfort zakupu oraz inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prestige Inwestycje osiągnęła 2 388 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 080 223 zł. Pozostałe przychody to 1 307 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 444 814 zł.
Zysk netto wyniósł 635 409 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 690 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 388 122 zł w 2024 roku.
• 2 451 405 zł w 2023 roku.
• 2 070 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 787 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 409 zł w 2024 roku.
• 912 674 zł w 2023 roku.
• -756 713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prestige Inwestycje wynosi -458 tys. zł.
EBITDA Prestige Inwestycje wynosi -372 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 419 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -457 888 zł w
2024 roku.
• -499 451 zł w
2023 roku.
• -1 351 159 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 420 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -371 575 zł w
2024 roku.
• -460 283 zł w
2023 roku.
• -1 277 975 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prestige Inwestycje wynosi 22 640 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 582 183 zł a 98 705 073 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 428 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 640 920 zł w 2024 roku.
• 23 315 609 zł w 2023 roku.
• 18 726 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prestige Inwestycje wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,313% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prestige Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 768
zł.
Koszty operacyjne Prestige Inwestycje wyniosły 1 538 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 768 zł w 2024 roku
• 428 164 zł w 2023 roku
• 433 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prestige Inwestycje wyniosła 24 835 177 zł.
a
ktywa trwałe to 571 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 263 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 835 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 676 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 909 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 134 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 835 177 zł w 2024 roku.
• 24 829 825 zł w 2023 roku.
• 23 752 658 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prestige Inwestycje wyniosły 158 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 835 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 803 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 909 zł w 2024 roku
• 788 966 zł w 2023 roku
• 624 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prestige Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 388 122 zł.
Organizacja zarobiła 750 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -922 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 919 zł w 2024 roku
• 117 371 zł w 2023 roku
• 1 075 427 zł w 2022 roku
Organizacja Prestige Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Puchała Piotr
posiada 999 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.