WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE
Zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
Przeprowadzanie analiz jakości wody i ścieków.
Ogłaszanie przetargów na prace infrastrukturalne.
Informowanie mieszkańców o planowanych awariach i pracach konserwacyjnych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. stanowi kluczowy element infrastruktury wodociągowej regionu, zapewniając mieszkańcom Gniezna oraz okolicznych miejscowości dostęp do czystej wody pitnej oraz zarządzając skutecznym usuwaniem ścieków. Organizacja ta koncentruje swoje działania na budowie, konserwacji i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Dzięki certyfikatowi Systemu Zarządzania Jakością, laboratorium PWiK w Gnieźnie zajmuje się precyzyjnym monitorowaniem jakości wody i przeprowadza zarówno analizy fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne, co pomaga w spełnieniu rygorystycznych norm sanitarnych. W kontekście swoich działań strategicznych, przedsiębiorstwo regularnie ogłasza przetargi na różnorodne projekty związane z infrastrukturą, co jest kluczowe dla rozwoju i utrzymania wysokiej efektywności sieci wodociągowych. Swoją misję PWiK w Gnieźnie wzbogaca o transparentność działania oraz zaangażowanie w komunikację z mieszkańcami, co znajdują odzwierciedlenie w regularnych informacjach o prowadzonych pracach konserwacyjnych i planowanych przerwach w dostawach wody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja osiągnęła 52 830 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 376 325 zł. Pozostałe przychody to 453 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 954 410 zł.
Zysk netto wyniósł 2 421 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 733 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 830 321 zł w 2024 roku.
• 46 845 588 zł w 2023 roku.
• 43 385 393 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 316 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 421 915 zł w 2024 roku.
• -15 818 zł w 2023 roku.
• -2 129 279 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 5,67 mln zł.
EBITDA wynosi 11,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
613 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 672 900 zł w
2024 roku.
• 3 249 097 zł w
2023 roku.
• 311 312 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
723 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 479 455 zł w
2024 roku.
• 9 108 837 zł w
2023 roku.
• 6 292 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 82 579 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 219 147 zł a 200 916 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 411 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 579 652 zł w 2024 roku.
• 66 757 501 zł w 2023 roku.
• 63 511 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 1,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 084 289
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 46 703 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
721 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 084 289 zł w 2024 roku
• 17 443 523 zł w 2023 roku
• 16 630 043 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 111 500 904 zł.
a
ktywa trwałe to 92 203 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 297 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 500 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 229 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 271 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 616 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 500 904 zł w 2024 roku.
• 109 040 218 zł w 2023 roku.
• 107 568 894 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 61 271 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 500 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 854 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 271 865 zł w 2024 roku
• 61 670 740 zł w 2023 roku
• 61 452 326 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 52 830 321 zł.
Organizacja zarobiła 2 898 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 476 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 421 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 476 704 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku